Закрытие месяца.

Новая тема
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
Мне сказали, что в связи с тем, что НДС платим поквартально, то и книги покупок и продаж можно формировать в конце квартала... Правильно ли это?
И так ли необходимо проводить закрытие месяца ежемесячно, или же можно тоже на конец квартала???
Книги можно по-квартально, а закрытие месяца обязательно ежемесячно. Это вообще-то разные вещи.
Добрый день! скажите пожалуйста, почему все-таки Закрытие месяца нельзя делать раз в квартал? меня интересует закрытие месяца в УПП. можно ли документ Расчет себестоимости выпуска раз в квартал формировать??
Нет, такова программа!
ну как тогда быть, если у бухгалтера только в конце квартала выпуск есть, и ей незачем и нечего никуда распределять, как тогда быть? все в НЗП оставлять а потом распределить, больше не вижу как решить проблему, ей никак не нужно закрытие каждого месяца делать.
в программе документ "закрытие месяца" смотрит на обороты за месяц, а не за квартал. Так запрограммирован документ.
В вашем случае та же самая зарплата и налоги с ФОТ тоже раз в квартал начисляется?
ну зарплата, налоги конечно же не раз в квартал, это вы абсолютно правы. Просто не совсем понимаю как же вырулить эту ситуацию правильно и корректно...
кроме 20го счета есть ещё затраты?
есть еще 44 счета, и применяется метод директ-костинг, каждый месяц начисляется амортизация и списание РБП, а вот 20 счет только раз в квартал закрывается, но не всегда, могут быть мелкие выпуски в течении месяца быть.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход