Объясните, пожалуйста, если нами выписана счет-фактура на аванс, например в 3 квартале, а отгрузка произошла в 4 квартале, то как поступить с уплатой НДС?
Объясните, пожалуйста, если нами выписана счет-фактура на аванс, например в 3 квартале, а отгрузка произошла в 4 квартале, то как поступить с уплатой НДС?
В 3 кв. начисляете и платите НДС, а в 4кв. его предъявляете, а по отгрузкуе начисляете снова. Но если не начислили, то не расстраиваетесь Проверка начислит только пени и всё, хотя можете подать уточнёнку.
В 3 квартале вы начисляете НДС с аванса,регистрируете в книге продаж выписанную сч-фактуру и платите этот НДС в бюджет.<br>В 4 квартале при отгрузке вы :<br>1. Начисляете,регистрируете счет-фактуру по отгрузке в книге продаж и платите НДС по отгрузке в бюджет<br>2. Восстанавливаете НДС по авансу(в пределах НДС по отгузке), делаете запись в книге покупок, предъявляете НДС к возмещению из бюджета.
10 декабря 2024 года — Практическая конференция «День Документооборота» |
1C:Лекторий: 26 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция об учете НДФЛ и заполнении расчета 6-НДФЛ в программе 1С:ЗУП 8 ред.3 1C:Лекторий: 28 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о разрешительном режиме при продаже маркированного товара, новом порядке работы |