счет-фактура на аванс

Новая тема
Объясните, пожалуйста, если нами выписана счет-фактура на аванс, например в 3 квартале, а отгрузка произошла в 4 квартале, то как поступить с уплатой НДС?
В 3 кв. начисляете и платите НДС, а в 4кв. его предъявляете, а по отгрузкуе начисляете снова. Но если не начислили, то не расстраиваетесь Проверка начислит только пени и всё, хотя можете подать уточнёнку.
В 3 квартале вы начисляете НДС с аванса,регистрируете в книге продаж выписанную сч-фактуру и платите этот НДС в бюджет.
В 4 квартале при отгрузке вы :
1. Начисляете,регистрируете счет-фактуру по отгрузке в книге продаж и платите НДС по отгрузке в бюджет
2. Восстанавливаете НДС по авансу(в пределах НДС по отгузке), делаете запись в книге покупок, предъявляете НДС к возмещению из бюджета.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход