Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

71 cч

СВС
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2008
Сообщений: 77
Пост №1
 
26.01.2009 09:04

Организация должна на 31.12.08 своему директору (онже 100% учредитель) по 71 сч 300000 руб.Можно ли оформить заем? или оставить как есть , то какие последствия у организации за долг перед работником? Подскажите кто может.

banka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.01.2009
Сообщений: 140
Пост №2
 
27.01.2009 22:50

Почему никто не откликнется на этот вопрос? Очень интересно почитать мнения специалистов!

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №3
 
27.01.2009 23:10

откуда взялся этот долг? Он что на 300 000 перерасходовал полученные деньги под отчет?

banka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.01.2009
Сообщений: 140
Пост №4
 
27.01.2009 23:25

Допустим, что перерасходовал. Какие варианты?

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №5
 
27.01.2009 23:51

в приказе по организации установлены сроки возмещения перерасхода?

banka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.01.2009
Сообщений: 140
Пост №6
 
28.01.2009 10:26

В приказе по организации сказано: "Отчетным периодом по полученным подотчетным средствам установить срок с 01 января 2008г. по 31 декабря 2008г." Но фактически директор организации отчитывается, допустим, в январе 2009г. Причина, предположим, утерял документы, а потом нашел. Как быть?

СВС
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2008
Сообщений: 77
Пост №7
 
28.01.2009 14:04

у организации нет средств в кассе и на расчетном счете, а покупки во время командировок учредитель произвел для нужд предприятия. Поэтому несмотря на приказ долг за предприятием висит

СВС
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2008
Сообщений: 77
Пост №8
 
28.01.2009 14:13

"Сергей! Вы отвечали мне по поводу НДС по ЕНВД и ОСНО, что пропорция составляется согласно к 90 по субсчетам. Пример; продали товар на сумму (ОСНО)50000 р.в т.ч НДС 7700 р.и 60000 руб по ЕНВД. Итого выручка составила 110000 руб. При составлении пропорции будещь брать выручку 110000-100% или (110000-7700)=102300 это 100% , а потом выводить пропорцию.Твое мнение. Налоговики считают , что нужно использовать 2 способ."

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №9
 
28.01.2009 20:46

я тоже считаю, что в расчете пропорции выручка учитывается без НДС

СВС
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2008
Сообщений: 77
Пост №10
 
29.01.2009 07:14

Спасибо!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация