Если я правильно поняла, в мае запись была сделана ошибочно, но на основании какого-либо документа все таки, например услуги сторонних или поступление материалов, если да, то есть такой документ в 1С "сторно" им можно отсторнировать этот неправильный документ в декабре (не справкой). Дальше, если все правильно делать, то должны вообще-то сделать уточненку и доп.лист за 2 кв., если делать правильно не хочется, то можно конечно попробовать провести это сторно в текущей книге, но возможно минус не возмется, тогда можно найти этого же поставщика с текущей услугой и уменьшить просто его текущий счет-фактуру в книге на сумму сторно, тогда вообще все красиво получится в книге никаких минусов и уточненку из-за 100 руб. не нужно подавать.