В программе 1С.8 начала работать с 2008 г. На 31.12.07 были введены остатки по счетам 09 и 77. В течение всего 2008 ежемесячно я делала ручные проводки по этим счетам. В 2008 году было приобретено Основное средство, проведена амортизационная премия. По этому ОС программа делала расчеты по счетам 09 и 77 сама. В Балансе за 2008 год, в Форме №2 ОНО и ОНА - правильные. Закрытием года приозведен пересчет по счетам 09 и 07, результаты которого отражаются в отчетности 2009 года. Вот только сумма пересчета неправильная. Остатки по счетам 09 и 77 нужно умножить на 0,2 и разделить на 0,24? Программа дает непонятные цифры. С делала корретировку данных программы 01.01.09 по этим проблемным счетам. В оборотно-сальдовой ведомости - правильные данныек.В бух. отчетности за 2009 год - нет. Что делать? Или я что-то не понимаю? Заранее благодарна за помощь.