Проводки. Оказание услуг.
27.02.2009
07:09
#1
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений.
Мы оказываем услуги по разработке интернет-сайтов.
Мы работаем по безналичному расчету, переводом на расчетный счет.
У нас установлена программа 1С:Предприятие, УСН.
При оказании услуги мы проводим документ Реализация, указываем там сумму, на которую выполнен проект.
Но в оборотно-сальдовой ведомости сумма не появляется, как и в налоговой декларации.
Скажите, какие нужно еще делать проводки, чтобы суммы учитывались?
Проведи приходный кассовый ордер, но скорее всего это неверно?!
Меня зовут Евгений.
Мы оказываем услуги по разработке интернет-сайтов.
Мы работаем по безналичному расчету, переводом на расчетный счет.
У нас установлена программа 1С:Предприятие, УСН.
При оказании услуги мы проводим документ Реализация, указываем там сумму, на которую выполнен проект.
Но в оборотно-сальдовой ведомости сумма не появляется, как и в налоговой декларации.
Скажите, какие нужно еще делать проводки, чтобы суммы учитывались?
Проведи приходный кассовый ордер, но скорее всего это неверно?!
27.02.2009
11:20
#2
завели реализацию, в табличной части укажите услугу, а не товар, к примеру, и документ проведите. Он обязательно должен быть проведён и проводка должна быть:
Д62 К90
При оплате через банк покупателем услуги, заводите выписку,
корр.счет укажите тот же, что в проводке по документу реализации услуг(62).
А при чём тут ПКО я не понял. Вы же говорите, что работаете через банк, а не кассу.
Д62 К90
При оплате через банк покупателем услуги, заводите выписку,
корр.счет укажите тот же, что в проводке по документу реализации услуг(62).
А при чём тут ПКО я не понял. Вы же говорите, что работаете через банк, а не кассу.
27.02.2009
13:14
#3
Вы правильно поняли. ПКО здесь не причем. Это наши ошибочные действия от незнания.
Большое спасибо за помощь! Проделаем все, как Вы сказали!
Большое спасибо за помощь! Проделаем все, как Вы сказали!
27.02.2009
13:40
#4
Сделал, как вы написали (реализация, счет и выписка). Возник вопрос:
Предположим провел 45000 руб.
Это единственная сумма за период.
Делаю оборотно-сальдовую ведомость.
В таблице в столбце "Обороты за период" по дебету счетов 51, 62, 90
и кредиту 99 отображается сумма в 135000. Так и должно суммироваться?
Или должно быть строго 45000 и что тогда неверно?
В столбце "Сальдо на конец периода отображается только по дебету 51 и
кредиту 99 счета 45000 руб.
Извините, возможно за глупые вопросы, но я совсем новичок в этом деле,
и впринципи хочется самому во всем разобраться.
Спасибо!
Предположим провел 45000 руб.
Это единственная сумма за период.
Делаю оборотно-сальдовую ведомость.
В таблице в столбце "Обороты за период" по дебету счетов 51, 62, 90
и кредиту 99 отображается сумма в 135000. Так и должно суммироваться?
Или должно быть строго 45000 и что тогда неверно?
В столбце "Сальдо на конец периода отображается только по дебету 51 и
кредиту 99 счета 45000 руб.
Извините, возможно за глупые вопросы, но я совсем новичок в этом деле,
и впринципи хочется самому во всем разобраться.
Спасибо!
02.03.2009
07:27
#6
Ну если вы имеете ввиду, что итоговую сумму в колонках "Обороты за период" - то так и должно быть, это просто арифметическая сумма всех проводок. Итоговый результат-то верен: у вас 45к на выручке и 45к на расчетном счету, если я все правильно понял.
02.03.2009
11:11
#7
> Сделал, как вы написали (реализация, счет и выписка). Возник вопрос:
> Предположим провел 45000 руб.
> Это единственная сумма за период.
> Делаю оборотно-сальдовую ведомость.
> В таблице в столбце "Обороты за период" по дебету счетов 51, 62, 90
> и кредиту 99 отображается сумма в 135000. Так и должно суммироваться?
90.1 должен быть по кредиту
проводки по 99 счету делаются документом "Закрытие месяца", который заводится последним документом месяца
> Предположим провел 45000 руб.
> Это единственная сумма за период.
> Делаю оборотно-сальдовую ведомость.
> В таблице в столбце "Обороты за период" по дебету счетов 51, 62, 90
> и кредиту 99 отображается сумма в 135000. Так и должно суммироваться?
90.1 должен быть по кредиту
проводки по 99 счету делаются документом "Закрытие месяца", который заводится последним документом месяца
Читают тему
(гостей: 1)