Проводки. Оказание услуг.

Новая тема
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений.
Мы оказываем услуги по разработке интернет-сайтов.

Мы работаем по безналичному расчету, переводом на расчетный счет.

У нас установлена программа 1С:Предприятие, УСН.

При оказании услуги мы проводим документ Реализация, указываем там сумму, на которую выполнен проект.
Но в оборотно-сальдовой ведомости сумма не появляется, как и в налоговой декларации.

Скажите, какие нужно еще делать проводки, чтобы суммы учитывались?
Проведи приходный кассовый ордер, но скорее всего это неверно?!
завели реализацию, в табличной части укажите услугу, а не товар, к примеру, и документ проведите. Он обязательно должен быть проведён и проводка должна быть:
Д62 К90

При оплате через банк покупателем услуги, заводите выписку,
корр.счет укажите тот же, что в проводке по документу реализации услуг(62).

А при чём тут ПКО я не понял. Вы же говорите, что работаете через банк, а не кассу.
Вы правильно поняли. ПКО здесь не причем. Это наши ошибочные действия от незнания.

Большое спасибо за помощь! Проделаем все, как Вы сказали!
Сделал, как вы написали (реализация, счет и выписка). Возник вопрос:

Предположим провел 45000 руб.

Это единственная сумма за период.

Делаю оборотно-сальдовую ведомость.

В таблице в столбце "Обороты за период" по дебету счетов 51, 62, 90
и кредиту 99 отображается сумма в 135000. Так и должно суммироваться?
Или должно быть строго 45000 и что тогда неверно?

В столбце "Сальдо на конец периода отображается только по дебету 51 и
кредиту 99 счета 45000 руб.

Извините, возможно за глупые вопросы, но я совсем новичок в этом деле,
и впринципи хочется самому во всем разобраться.

Спасибо!
Помогите, пожалуйста, с вопросом )
Ну если вы имеете ввиду, что итоговую сумму в колонках "Обороты за период" - то так и должно быть, это просто арифметическая сумма всех проводок. Итоговый результат-то верен: у вас 45к на выручке и 45к на расчетном счету, если я все правильно понял.
> Сделал, как вы написали (реализация, счет и выписка). Возник вопрос:
> Предположим провел 45000 руб.
> Это единственная сумма за период.
> Делаю оборотно-сальдовую ведомость.
> В таблице в столбце "Обороты за период" по дебету счетов 51, 62, 90
> и кредиту 99 отображается сумма в 135000. Так и должно суммироваться?
90.1 должен быть по кредиту
проводки по 99 счету делаются документом "Закрытие месяца", который заводится последним документом месяца

Alvares, да, так и есть. Спасибо!
Все уяснил. Vladko, большое спасибо!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход