Списание кредиторской задолженности.
19.03.2009
13:46
#1
1С:Бухгалтерия 7.7 (общ. режим).
Всем добрый день.
У меня такая ситуация. К нам поступили товары от поставщика допустим на сумму 10000 рублей. Мы соответсвенно сделали поступление на эту сумму. Потом, на основании этого поступления делаем счет-фактуру допустим на сумму 1000 рублей, но с минусом (это для нас как скидка, бонус от поставщика). Соответсвенно, у нас перед этим поставщиком образовалась кредиторская задолженность в сумме 10000 рублей. А теперь главное, я хочу списать ту кредиторскую задолженность, которая идет по минусовой счет-фактуре(1000 рублей),т.е. нашу скидку, бонус. Списание кредиторской задолженности на эту 1000 рублей я делаю документом "Корректировка задолженности". После, когда провожу документ, вот тут он и ругается, пишет:
"Невозможно списать НДС! Сумма НДС, указанная к списанию в строке: 1 документа
не соответствует реальному остатку НДС, отраженному в бухгалтерском учете по данному договору.
Документ не проводится."
Документ не проведен!
Я честно не знаю в чем может быть дело, кто знает подскажите, буду благодарен.
Спасибо.
Всем добрый день.
У меня такая ситуация. К нам поступили товары от поставщика допустим на сумму 10000 рублей. Мы соответсвенно сделали поступление на эту сумму. Потом, на основании этого поступления делаем счет-фактуру допустим на сумму 1000 рублей, но с минусом (это для нас как скидка, бонус от поставщика). Соответсвенно, у нас перед этим поставщиком образовалась кредиторская задолженность в сумме 10000 рублей. А теперь главное, я хочу списать ту кредиторскую задолженность, которая идет по минусовой счет-фактуре(1000 рублей),т.е. нашу скидку, бонус. Списание кредиторской задолженности на эту 1000 рублей я делаю документом "Корректировка задолженности". После, когда провожу документ, вот тут он и ругается, пишет:
"Невозможно списать НДС! Сумма НДС, указанная к списанию в строке: 1 документа
не соответствует реальному остатку НДС, отраженному в бухгалтерском учете по данному договору.
Документ не проводится."
Документ не проведен!
Я честно не знаю в чем может быть дело, кто знает подскажите, буду благодарен.
Спасибо.
20.03.2009
09:12
#2
какая-то каша.
Предположим, что поставка на 10 тыс.руб. Скидка 1 тыс, к оплате 9 тыс.
Как вариант можно сделать так:
Оприходовали на 10 тыс. (постпл. товаров)
Д41 К60 8474,58
Д19 К60 1525,42
Оплатили 9 тыс. (банк.выписка)
Д60 К51 9000,00
Сделали запись книги покупок: (формирование записей КнПок)
Д68 К19 1525,42
Сделали списание кредиторской задолженности:(корректировка задолженности)
Д60 К91.1 1000,00
Может есть какие-то бухгалтерские тонкости, но в таком виде Бухгалтерия 7.7. без вопросов проводит
Предположим, что поставка на 10 тыс.руб. Скидка 1 тыс, к оплате 9 тыс.
Как вариант можно сделать так:
Оприходовали на 10 тыс. (постпл. товаров)
Д41 К60 8474,58
Д19 К60 1525,42
Оплатили 9 тыс. (банк.выписка)
Д60 К51 9000,00
Сделали запись книги покупок: (формирование записей КнПок)
Д68 К19 1525,42
Сделали списание кредиторской задолженности:(корректировка задолженности)
Д60 К91.1 1000,00
Может есть какие-то бухгалтерские тонкости, но в таком виде Бухгалтерия 7.7. без вопросов проводит
Материальная помощь на погребение - код дохода, код вычета...Возмещение затрат на кап.ремонт у арендодателя
Читают тему
(гостей: 1)