ЗИК 77. Больничные приходятся на два месяца.
26.03.2009
22:30
#1
Сотрудница заболела 26 марта. Выйдет неизвестно когда.Тогда же будет больничный лист. Надо начислять зарплату за март. Как мне отразить, что месяц отработан не полностью ? Когда в апреле будет б/лист, период поставлю с 26.03.09 по .......- правильно?
27.03.2009
02:26
#2
> Как мне отразить, что месяц отработан не полностью ?
В Журнале документов отклонений заведите документ "Невыходы" с 26 по 31 марта по невыясненной причине.
> Когда в апреле будет б/лист, период поставлю с 26.03.09 по .......- правильно?
Да.
В Журнале документов отклонений заведите документ "Невыходы" с 26 по 31 марта по невыясненной причине.
> Когда в апреле будет б/лист, период поставлю с 26.03.09 по .......- правильно?
Да.
27.03.2009
17:59
#3
Умничка какой.А если такая задачка- проспали больничный, начислили з-ту за март, отчетность ФСС, ПФ сдали и тут принесли больничный за март, ввожу его в апреле, период допустим с 26.03 по 06.04. Как поведет себя программа?
27.03.2009
18:09
#4
А если вы введете больничный за март, начислите з/п с пособием, отчетность ФСС, все дела, а он возьмет потом и не принесет больничный, что делать?
27.03.2009
18:39
#5
Моя проблема житейская-работаю в нескольких мелких фирмах, все делаю заренее, заранее начислила всем зарплату за март, заранее сдала все ФСС. И тут звонит работница- у нее больничный с 26 марта. Вот я и призадумалась-а если в марте оставить все как есть, а когда у меня на руках будет б/лист провести его в апреле. Но не знаю, как на это среагирует ЗИК 77.
27.03.2009
18:58
#6
Естественно пока б/л нет, то и вводить нечего. Можно было только ввести невыходы. Но если месяц уже посчитан и переделывать не будете...
Просто в апреле, когда введете больничный, программа сама сторнирует суммы, начисленные за дни с 26 по 31. И ничего страшного не произойдет.
P.S. Она у вас случайно не "по табелю"?
Просто в апреле, когда введете больничный, программа сама сторнирует суммы, начисленные за дни с 26 по 31. И ничего страшного не произойдет.
P.S. Она у вас случайно не "по табелю"?
27.03.2009
20:11
#7
Стыдно сказать, но я не веду табель фактически, а в программе даже не знаю как. Предприятия веду маленькие и все проблемы мои, надеюсь меня не расстреляют за то, что я табель не веду.
27.03.2009
20:17
#8
Вы меня не поняли. В карточке у этого сотрудника какая стоит система оплаты? Но раз вы не знаете, то скорее всего стоит просто "по окладу(по дням)". Я спросила, потому что со сторнированием у сотрудников, для которых ведется табель, всегда возникают проблемы.
28.03.2009
03:27
#9
Программа поведет себя как зайчик! Она не первый год замужем. Проспанные больняки - это повседневное явление в крупных организациях. Не то чтобы пачками, но часто приносят.
При вводе больничного в текущем расчетном периоде производится перерасчет (сторно) зарплаты за закрытый период, начисление больничного происходит так же в текущем периоде, а не в закрытом. Так что, вычтется з/п с 26 по 31-е марта.
При вводе больничного в текущем расчетном периоде производится перерасчет (сторно) зарплаты за закрытый период, начисление больничного происходит так же в текущем периоде, а не в закрытом. Так что, вычтется з/п с 26 по 31-е марта.
Читают тему
(гостей: 1)