1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предп., ред.1.6 (1.6.14.4) Закрытие месяца

Новая тема
Помогите, пожалуйста! Затраты, собранные на 20 счете, не закрываются документом "Закрытие месяца". Какие параметры и где нужно ввести?
В учетной политике в закладке "Производство". Закладка "счета 20,23" ставьте везде "По выручке". Но тогда будет списывать 20 счет полностью,если есть выручка. НЗП у меня лично не получается, чтобы красиво считала программа. Делаю вручную корректировку.
Спасибо. Но там у нас и стоит "по выручке"..... Тут что-то другое, наверное. Что интересно, закрывается только одна статья затрат - аренда, мы одновременно и арендуем и сдаем в аренду...Может, дело в номенклатуре?
Дело в номенклатурных группах.
Если было поступление на 20 счет по нескольким номенклатурным группам, а реализация по одной. То и закроется 20 по одной номенклатурной группе.
Также 20 счет не закроется если не было реализации вовсе (что и писала Настасья).

При втором варианте, если вам нужно закрыть таки его. можно сделать раелизацию на 0,01 копейку. На учет она особо не повлияет, зато месяц будет закрыт нормально)))
У нас таже проблема не закрывает 20 счет,((1С Предприятие 8.1(8.1.13.37)Конфигурация базовая, редакция 1.6 (1.6.14.4))Пишет:1.Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.2.Нет базы распределения прямых расходов:счета учета 20.01 Подразделение.Номенклатурная группа. База распределения:плановая себестоимость продукции.
Что делать ума не преложу в 7 было все просто зашел учетную политику все проставил а тут....
Может подскажите???
Возможно у вас нет реализации, попробуйте создать реализацию на 50 копеек и потом еще раз сделать закрытие месяца.
Ну все-таки. может кто знает как настроить программу, чтобы НЗП правильно считала, чтобы распределяла 20 счет? Кто-нибудь это делает?
Что вы хотите именно получить? Чтобы он автоматом закрывал месяц, даже при отсутствии реализации или чтобы он перекидывал НЗП на след месяц?
База распределения для закрытия 20-го счета является плановая себестоимость выпущенной продукции, которую вы указываете в документах "Отчет производства за смену" или "Акт об оказании производственных услуг". Реализация готовой продукции не влияет на закрытие счета. То есть если выпуска продукции по какой-то номенклатурной группе не было, то и счет по ней не закроется (при закрытии выдаст сообщение). Незавершенное производство оформляется документом "Инвентаризация незавершенного производства". В табличной части указывается
номенклатурная группа и суммы по БУ и НУ (вводятся вручную). Также если порядок подразделений для закрытия счетов указывается вручную (настраивается в учетной политике), то нужно создать документ "Установка порядка подразделений...".
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход