Здравствуйте, скажите, пожалуйста, восстановленный НДС, принятый к вычету после перечисления предоплаты, его я поместила в книгу продаж, а скажите, пожалуйста, в какой строке налоговой декларации по НДС он будет отражаться?? У меня 1 С 7.7 ставит почему-то эту сумму в 050 строку раздела 3, это правильно или нет??? Заранее спасибо!!