Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Сч.60

акаев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2009
Сообщений: 75
Пост №1
 
21.04.2009 15:13

Подскажите, пожалуйста,у меня не закрывается сч.60, оплата проведена, услуга проведена( позже),программа ставит оплату на аванс и не закрывает, почему? Программа 1с предприятие 8.1 ред.1.6

Smile1502
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2009
Сообщений: 58
Пост №2
 
21.04.2009 23:56

Смотрите чтобы взаиморасчеты были по одному договору, если расчеты ведутся по договору в целом. <br>А если договор по документам расчета, то нужно тогда чтобы правильно были указаны расчетные документы.

акаев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2009
Сообщений: 75
Пост №3
 
22.04.2009 10:40

Спасибо за подсказку,все проверили,переповели,но ситуация такая,мы платим за услуги в авансом и в конце мес. проводим выполнение,за квртал программа два месяца провела нормально, в январе выдает только оплату,а в марте только выполнение то есть,не соглашается на авансы я уже и даты на компьютере меняла, чтобы перепровести документы,помогите пожалуйста<br>

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №4
 
22.04.2009 16:24

> я уже и даты на компьютере меняла<br>> <br><br>Так ты акаев, или акаевА? Тебе ж сказали - проверяй договоры. Какие у тебя взаимоотношения с этим контрагентом? По договорам или по заказам7<br>

акаев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2009
Сообщений: 75
Пост №5
 
23.04.2009 09:02

Договор на тех.обс. кассового аппарата.Каждый месяц выставляется счет мы его оплачиваем в начале месяца, а конце проводим акт А программа этот акт закрывет следующей оплатой, в следующем месяце, что я могу поменять в этом .... договоре!!!Вид договора с поставщиком, взаиморасчеты по договору в целом, валюта в руб.Я не понимаю, ведь с другими контрагентами все нормально?

Smile1502
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2009
Сообщений: 58
Пост №6
 
23.04.2009 20:34

Допустим есть Контрагент с договором с поставщиком Договор, и взаиморасчеты ведутся по договору в целом. В общем всё как у вас. Сальдо на начало месяца = 0.<br>Проверьте следующее:<br>1. Везде в документах указан этот Контрагент с договором Договор<br>2. При проведении платежного поручения исходящего формируется проводка Д60.02 К51<br>3. При проведении документа Поступление товаров и услуг формируются проводки Д10.01 К60.01 (НУ смотря что приобретаете конечно Дебет может быть другим) Д19.04 К60.01 Д60.01 К60.02<br><br><br>И всё должно корректно работать)<br>А если на начало месяца у вас по кредиту что-нить висит, то естественно он возьмет вашу деньги не как аванс, а как оплату)

акаев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2009
Сообщений: 75
Пост №7
 
24.04.2009 08:41

У нас формируется только первая проводка,а остальное нет, как быть.Программа должна сама их формировать так ведь?Что делать, если она не в какую не хочет?

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №8
 
24.04.2009 09:04

Проверяй все по контрагенту и его договору. Программа не хочет зачитывать аванс, значит не все так однозначно, как ты говоришь.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация