Сч.60
21.04.2009
15:13
#1
Подскажите, пожалуйста,у меня не закрывается сч.60, оплата проведена, услуга проведена( позже),программа ставит оплату на аванс и не закрывает, почему? Программа 1с предприятие 8.1 ред.1.6
21.04.2009
23:56
#2
Смотрите чтобы взаиморасчеты были по одному договору, если расчеты ведутся по договору в целом.
А если договор по документам расчета, то нужно тогда чтобы правильно были указаны расчетные документы.
А если договор по документам расчета, то нужно тогда чтобы правильно были указаны расчетные документы.
22.04.2009
10:40
#3
Спасибо за подсказку,все проверили,переповели,но ситуация такая,мы платим за услуги в авансом и в конце мес. проводим выполнение,за квртал программа два месяца провела нормально, в январе выдает только оплату,а в марте только выполнение то есть,не соглашается на авансы я уже и даты на компьютере меняла, чтобы перепровести документы,помогите пожалуйста
22.04.2009
16:24
#4
> я уже и даты на компьютере меняла
>
Так ты акаев, или акаевА? Тебе ж сказали - проверяй договоры. Какие у тебя взаимоотношения с этим контрагентом? По договорам или по заказам7
>
Так ты акаев, или акаевА? Тебе ж сказали - проверяй договоры. Какие у тебя взаимоотношения с этим контрагентом? По договорам или по заказам7
23.04.2009
09:02
#5
Договор на тех.обс. кассового аппарата.Каждый месяц выставляется счет мы его оплачиваем в начале месяца, а конце проводим акт А программа этот акт закрывет следующей оплатой, в следующем месяце, что я могу поменять в этом .... договоре!!!Вид договора с поставщиком, взаиморасчеты по договору в целом, валюта в руб.Я не понимаю, ведь с другими контрагентами все нормально?
23.04.2009
20:34
#6
Допустим есть Контрагент с договором с поставщиком Договор, и взаиморасчеты ведутся по договору в целом. В общем всё как у вас. Сальдо на начало месяца = 0.
Проверьте следующее:
1. Везде в документах указан этот Контрагент с договором Договор
2. При проведении платежного поручения исходящего формируется проводка Д60.02 К51
3. При проведении документа Поступление товаров и услуг формируются проводки Д10.01 К60.01 (НУ смотря что приобретаете конечно Дебет может быть другим) Д19.04 К60.01 Д60.01 К60.02
И всё должно корректно работать)
А если на начало месяца у вас по кредиту что-нить висит, то естественно он возьмет вашу деньги не как аванс, а как оплату)
Проверьте следующее:
1. Везде в документах указан этот Контрагент с договором Договор
2. При проведении платежного поручения исходящего формируется проводка Д60.02 К51
3. При проведении документа Поступление товаров и услуг формируются проводки Д10.01 К60.01 (НУ смотря что приобретаете конечно Дебет может быть другим) Д19.04 К60.01 Д60.01 К60.02
И всё должно корректно работать)
А если на начало месяца у вас по кредиту что-нить висит, то естественно он возьмет вашу деньги не как аванс, а как оплату)
УСН. Расходы по оплате труда не попадают в принимаемые расходыРасхождение сумм ЕСН и отражение в отчетности
Читают тему
(гостей: 1)