Учет себестоимости
04.05.2009
09:53
#1
Устоилась в малый бизнес,кризис ,знаете.Изготавливаем мебель из комплектующих.Директор корпит над каждым изделием,подсчитывает на бумажке себестоимость.Работала в услугах,поэтому производство в новинку.Подскажите нужно ли это-расчет себестоимости пообъектно,и как в производствевсе это правильно сделать.Теряюсь в догадках,не хочется плодить лишние справочники и т.д.Подскажите как лучше поступить,очень нужно
04.05.2009
10:54
#2
установите производственную конфигурацию, хотя бы 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия, там есть все необходимые справочники и нормирование производства там тоже есть.
А вообще говоря, знать фактическую и плановую себестоимость продукции в производстве весьма полезно.
А вообще говоря, знать фактическую и плановую себестоимость продукции в производстве весьма полезно.
04.05.2009
11:19
#3
Обороты небольшие ,тем более кризис,пока лишние расходы нереальны.А в обычном Предприятии как отразить поудобней?
05.05.2009
09:33
#4
в обычной бухгалтерии на 20м счете в разрезе видов номенклатуры собираются фактические затраты на производство. А выпуск ведётся по плановой себестоимости готовой продукции с использованием 40го счета.
05.05.2009
22:08
#5
А если можно поподробней .
Закупили материалы ,60-10,приходный ордер,на основании него счет -фактура для книги покупок.Если нужно отдали по накладной на переработку(давальческий склад).возвращаем из переработки( не знаю чем только)10.1-10.7 и наоборот
Затем передаем в производство комплектующие ,фурнитуру ,давальческая фирма согнула трубы и т,д Выставила счет на услуги -акт на услуги сторонней организации.Все на 20.
Только вот на основании чего все таки в производство ,все таки на основании калькуляция на изделие или не заморачиваться .Фирма небольшая ,я и жнец, и на дуде игрец,хватает белорусского НДС и возмещения НДС,так что калькуляцию придется долго ждать
На 20 есть зарплата,налоги,услуги типа транспортные ,почтовые ,переработа.Материалы по справочнкам .Это все едино и в услугах также .
А как с реализацией ,растолкуйте ,пожалуйста,не хочу накосячить,а посмотреть негде -бухучет 3 года велся на коленках,реформации баланса даже не делалась ни разу,проявляю чудеса творческой мысли ,что бы увязать отчеты.
Заранее спасибо
Закупили материалы ,60-10,приходный ордер,на основании него счет -фактура для книги покупок.Если нужно отдали по накладной на переработку(давальческий склад).возвращаем из переработки( не знаю чем только)10.1-10.7 и наоборот
Затем передаем в производство комплектующие ,фурнитуру ,давальческая фирма согнула трубы и т,д Выставила счет на услуги -акт на услуги сторонней организации.Все на 20.
Только вот на основании чего все таки в производство ,все таки на основании калькуляция на изделие или не заморачиваться .Фирма небольшая ,я и жнец, и на дуде игрец,хватает белорусского НДС и возмещения НДС,так что калькуляцию придется долго ждать
На 20 есть зарплата,налоги,услуги типа транспортные ,почтовые ,переработа.Материалы по справочнкам .Это все едино и в услугах также .
А как с реализацией ,растолкуйте ,пожалуйста,не хочу накосячить,а посмотреть негде -бухучет 3 года велся на коленках,реформации баланса даже не делалась ни разу,проявляю чудеса творческой мысли ,что бы увязать отчеты.
Заранее спасибо
06.05.2009
01:08
#6
> проявляю чудеса творческой мысли
А вот этого в Вашей ситуации совсем не надо.
Почитайте Описние типовой конфигурации. Там все доходчиво написано.
Или на курсы сходите.
Обучаться ведению бухучета на форуме - нелепица!
А вот этого в Вашей ситуации совсем не надо.
Почитайте Описние типовой конфигурации. Там все доходчиво написано.
Или на курсы сходите.
Обучаться ведению бухучета на форуме - нелепица!
06.05.2009
18:32
#7
Согласна,только нет у меня этого описания,а курсы дело долгое ,я всего-то хочу знать ,как лучше провести реализацию
Читают тему
(гостей: 1)