Нужна консультация по НДС

Новая тема
Регстрационный номер [промодерировано], 1С: Предприятие 8,1 (8,1,12,101) Бухгалтерия предприятия, редакция 1,6 ( 1,6,14,4)

Просим консультацию по отражению НДС по рализации услуг по оплаченным авансом. Каким образом НДС списывается со счета 76 АВ на 68,02 счет. Оплата поступает в течении месяца. Услуги отписываются в конце месяца. Идет накопление начисленного НДС с авансов на 76 АВ счете.
Оплата 01,05,09 - Дебет 51 кредит 62,02 Счет-фактура на аванс -Дебет 76АВ кредит 68,02 НДС

Реализация в конце месяца : Дебет 62,01 Кредит 90,01,1
НДС Дебет 90,03 Кредит 68,02
Таким образом, сумма НДС реализованного задваится на 68,2 счета по одному и тому же документу.
Каким образом НДС списывается со счета 76 АВ на 68,02 счет ???????
[промодерировано]
Здесь тебе могут ответить, могут и нет. :) Это не линия консультаций, что ты подумала, судя по оформлению вопроса.
Сделай карточку счета и посмотри, откуда суммы берутся.
проводки по зачету ранее полученного аванса делает докумет Формирование зписей книги покупок. Для правильного автозаполнения этого документа не забудьте предварительно ввести документ Регистрация оплат от покупателей.
А зачем делать "Формирование книги покупок" ежемесячно? Мы все эти действия делаем только в конце квартала (по схеме) для декларации НДС.
я тоже делаю раз в квартал (хотя иногда формирую и промежуточные итоги, а потом удаляю их перед квартальным формированием)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход