Ситуация такова что реализация товаров происходит в рублях, договор тоже в рублях.<br>А оплата в доларах.<br><br>Покупатель - нерезидент. С ним заключается договор на оказание услуг на фиксированную сумму в рублях. А оплату он будет производить в долларах. Сумма рублевая на день оплаты пересчитывается в валюту и ее покупатель перечисляет на валютный расчетный счет. После чего происходит отгрузка.<br><br>Сначала реализация и оплата была в долларах (Договор соответственно валютный) и проблем особых не возникало. Но от покупателей на таможне стали требывать что-бы реализация была рублевой (Договор рублевый с доп соглашением), при этом проплачивают они всеравно в доларах.<br><br>То что 1с даную ситуацию в типовой конфигурации не поддерживает. Это понятно, но как оформить данные операции, произвести взаимозачеты по договорам? Может кто-нибудь сталкивался с этим?<br><br>Проблемма в том, что в 1с для этого создал два договора рублевый для реализации, и долларавый для оплат. Документом корректировка долга по этим договорам получается кокой то бардак с дебета 62.22 на кредит 62.01 списывается не валютная сумма а рублевая, соответственно 62.01 закрывается, а 62,22 уходит в "-".