ЗиК 7.7
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
18.05.2009
17:51
#11
Все проводки ставятся в: справочники-Расчет зарплаты-Виды расчетов.
Находим-оплата больничного листа. Открываем. Вкладка "бух.учет". ставим галочку "за счет ФСС", и вводим проводку. Допустим: Кредит 302.03.1 Дебет 303.02.1. Заполняем субконто. Проводка сформируется только бюджет, но в расчет среднего войдет все, что указано в базе для больничного.
А вот с отпуском, компенсацией, командировкой и т.д:
Если у вас это разные карточки(основная и внутреннее совместительство), то проблем вообще нет- документы по среднему заводятся по каждой карточке отдельно. Если у вас сотрудник по одному табельному номеру получает зарплату из разных фондов, то находим вид расчета отпуск очередной и на вкладке "Бух учет", выбирая проводку ставим "точку" в "пропорц. расчетной базе". Так же и с остальными "по среднему".
Находим-оплата больничного листа. Открываем. Вкладка "бух.учет". ставим галочку "за счет ФСС", и вводим проводку. Допустим: Кредит 302.03.1 Дебет 303.02.1. Заполняем субконто. Проводка сформируется только бюджет, но в расчет среднего войдет все, что указано в базе для больничного.
А вот с отпуском, компенсацией, командировкой и т.д:
Если у вас это разные карточки(основная и внутреннее совместительство), то проблем вообще нет- документы по среднему заводятся по каждой карточке отдельно. Если у вас сотрудник по одному табельному номеру получает зарплату из разных фондов, то находим вид расчета отпуск очередной и на вкладке "Бух учет", выбирая проводку ставим "точку" в "пропорц. расчетной базе". Так же и с остальными "по среднему".
18.05.2009
17:57
#12
У меня по одному табельному номеру.С больничными получилось))).А вот с отпуском... Я поставила распределять по счетам, а проводку мне надо указывать? че то не получается((
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)