Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1 C Бухгалтерия8.1,1.6.15.5,Расчет остатка НЗП на конец месяца

Казакевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2009
Сообщений: 7
Пост №1
 
18.06.2009 12:32

Можно ли посчитать остаток на конец месяца по НЗП не работая с документом Инвентаризация незавершенного производства.

Kiparis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2009
Сообщений: 193
Пост №2
 
18.06.2009 15:30

Обратите внимание операции--регламентные операции--справки-расчеты---калькуляция. Может быть это Вам поможет

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №3
 
18.06.2009 16:22

Не поможет, все равно руками вводить!

Казакевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2009
Сообщений: 7
Пост №4
 
18.06.2009 17:01

Я правильно понял, документ "Инвентаризация НЗП" заполняется на основании данных Регистра-расчета стоимости остатков НЗП(Налоговый учет)? А откуда берется сумма Бух.учет НЗП?

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №5
 
18.06.2009 17:12

В типовой бухгалтерии сумма НЗП считается руками и вводится в документ "Инвентаризация НЗП", тоже руками! Регистр может помочь рассчитать сумму!

Казакевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2009
Сообщений: 7
Пост №6
 
24.06.2009 22:06

При реализации комиссионного товара от коминтента формируются проводки<br>004.01-забалансовый счет- проводка<br>2 проводка <br>дт 76.06 Контрагент Покупатель,ип Соколов,основной договор,реализация товаров и услугю.<br>КТ 60.01-Контрагент Коминтент Рубин,Договор комиссии,вид договора с коминтентом,Реализация товаров и услуг -помогите разобраться откуда берется проводка по кредиту 60.01.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №7
 
24.06.2009 22:20

Потому что вы работаете по договору комиссии и задолженность возникает у покупателя не перед вами, а перед комитентом!

Казакевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2009
Сообщений: 7
Пост №8
 
25.06.2009 07:27

Не совсем понял ответ,чтобы в проводке по реализации комиссии кт сч 60.1 не появлялся нужно ликвидировать задолженность перед коминтентом.Отчет перед коминтентом определяет задолженность или нет.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №9
 
25.06.2009 09:50

Вы просто как посредник, расчеты ведутся между вашим покупателем и вашим поставщиком, вы участвуете только при получении комиссионного вознаграждения! Более подробно описано на диске ИТС!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация