Уважаемые форумчане прошу вас мне подсказать, ситуация в следующем если мы покупаем товар в накладной выделен НДС, с/ф к данному товару нет. мы делаем следующие проводки 10/60, 19/60. Потом НДС с 19 счета закрываем на 91 счет. И при безвозмездной передаче товара мы начисляем НДС 91/68. Подскажите должен ли в этом случае 91 счет (НДС который мы посадили на 91) садится в форму № 2 "Отчет о прибылях и убытках"?