Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С:УПП 1.20 Модернизация основных средств хозспособом Нужен ли НДС?

Ирина_кмз
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.07.2009
Сообщений: 3
Пост №1
 
06.07.2009 11:05

Модернизируем собственными силами компрессор (основное средство давно стоящее на учете).<br>На счете 08.03 собраны все затраты по объекту строительства. Провожу документ модернизация ос в полях "в т.ч. хозспособом" указываю суммы. Система строит проводки вида:<br>01.01 - 08.03 на сумму модернизации с субконто хозспособ<br>19.08 - 68.02 начислен НДС<br><br>Не понимаю, почему в этом случае нужен НДС? Подозреваю, что не нужен. Поясните пожалуйста, кто знает, как правильно?<br><br>

Ирина_кмз
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.07.2009
Сообщений: 3
Пост №2
 
07.07.2009 15:53

Нашла в системе документ "Начисление НДС по СМР". Его как я понимаю надо оформлять раз в квартал. В результате получается еще и удвоение НДС. <br>Кроме того НДС по СМР начисляется не на все основные средства.<br><br>Разъясните мне этот момент с модернизацией хоз. способом. Если я буду использовать подрядный способ аналитика по предприятию будет кривая.

motik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.03.2008
Сообщений: 94
Пост №3
 
10.08.2010 06:07

"...Провожу документ модернизация ос в полях "в т.ч. хозспособом" указываю суммы. Система строит проводки вида:<br>01.01 - 08.03 на сумму модернизации с субконто хозспособ<br>19.08 - 68.02 начислен НДС"<br>--------------------------------------<br>Как говорится: не верю. Во всяком случае УПП1.2(1.2.31.1) делает только одну понятную проводку Д01.01--К08.03<br>Чтобы правильно работал документ УправлениеОборудованием->ОсновныеСредства->Модеризация надо, чтобы применяемые статьи затрат имели характер "ВложенияВоВнеоборотныеАктивы"<br>А общая канва здесь такая: накидали затрат на стройку хозспособом Д08/03--К10,70,69,60... и ежеквартально делаете бух.справку - затраты за период составили.... На основании справки выписываете на сумму затрат счет-фактуру. Имеем Д19/08---К68/02. Вруливаете это счет-ф. в книгу продаж. ОДНОВРЕМЕННО этот же счет вруливаете в книгу покупок. Цель: получить проводку Д68/02---К19/08. Все. Мы в "0"<br>А зачем это делать? А вдруг мы будем продавать это ОС когда-нибудь. Тогда придется начислить НДС и тогда мы хапанем с К19/08 в уменьшение...<br>А если продаем без НДС (например это ж.квартиры), тогда придется восстановить Д?---К68/02<br>Эта рукописная бух.справка заставит вас работать с 1С-овскими документами "Отражение НДС к вычету" и "Отражение начисления НДС"<br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация