1С:УПП 1.20 Модернизация основных средств хозспособом Нужен ли НДС?
06.07.2009
11:05
#1
Модернизируем собственными силами компрессор (основное средство давно стоящее на учете).
На счете 08.03 собраны все затраты по объекту строительства. Провожу документ модернизация ос в полях "в т.ч. хозспособом" указываю суммы. Система строит проводки вида:
01.01 - 08.03 на сумму модернизации с субконто хозспособ
19.08 - 68.02 начислен НДС
Не понимаю, почему в этом случае нужен НДС? Подозреваю, что не нужен. Поясните пожалуйста, кто знает, как правильно?
На счете 08.03 собраны все затраты по объекту строительства. Провожу документ модернизация ос в полях "в т.ч. хозспособом" указываю суммы. Система строит проводки вида:
01.01 - 08.03 на сумму модернизации с субконто хозспособ
19.08 - 68.02 начислен НДС
Не понимаю, почему в этом случае нужен НДС? Подозреваю, что не нужен. Поясните пожалуйста, кто знает, как правильно?
07.07.2009
15:53
#2
Нашла в системе документ "Начисление НДС по СМР". Его как я понимаю надо оформлять раз в квартал. В результате получается еще и удвоение НДС.
Кроме того НДС по СМР начисляется не на все основные средства.
Разъясните мне этот момент с модернизацией хоз. способом. Если я буду использовать подрядный способ аналитика по предприятию будет кривая.
Кроме того НДС по СМР начисляется не на все основные средства.
Разъясните мне этот момент с модернизацией хоз. способом. Если я буду использовать подрядный способ аналитика по предприятию будет кривая.
10.08.2010
06:07
#3
"...Провожу документ модернизация ос в полях "в т.ч. хозспособом" указываю суммы. Система строит проводки вида:
01.01 - 08.03 на сумму модернизации с субконто хозспособ
19.08 - 68.02 начислен НДС"
--------------------------------------
Как говорится: не верю. Во всяком случае УПП1.2(1.2.31.1) делает только одну понятную проводку Д01.01--К08.03
Чтобы правильно работал документ УправлениеОборудованием->ОсновныеСредства->Модеризация надо, чтобы применяемые статьи затрат имели характер "ВложенияВоВнеоборотныеАктивы"
А общая канва здесь такая: накидали затрат на стройку хозспособом Д08/03--К10,70,69,60... и ежеквартально делаете бух.справку - затраты за период составили.... На основании справки выписываете на сумму затрат счет-фактуру. Имеем Д19/08---К68/02. Вруливаете это счет-ф. в книгу продаж. ОДНОВРЕМЕННО этот же счет вруливаете в книгу покупок. Цель: получить проводку Д68/02---К19/08. Все. Мы в "0"
А зачем это делать? А вдруг мы будем продавать это ОС когда-нибудь. Тогда придется начислить НДС и тогда мы хапанем с К19/08 в уменьшение...
А если продаем без НДС (например это ж.квартиры), тогда придется восстановить Д?---К68/02
Эта рукописная бух.справка заставит вас работать с 1С-овскими документами "Отражение НДС к вычету" и "Отражение начисления НДС"
01.01 - 08.03 на сумму модернизации с субконто хозспособ
19.08 - 68.02 начислен НДС"
--------------------------------------
Как говорится: не верю. Во всяком случае УПП1.2(1.2.31.1) делает только одну понятную проводку Д01.01--К08.03
Чтобы правильно работал документ УправлениеОборудованием->ОсновныеСредства->Модеризация надо, чтобы применяемые статьи затрат имели характер "ВложенияВоВнеоборотныеАктивы"
А общая канва здесь такая: накидали затрат на стройку хозспособом Д08/03--К10,70,69,60... и ежеквартально делаете бух.справку - затраты за период составили.... На основании справки выписываете на сумму затрат счет-фактуру. Имеем Д19/08---К68/02. Вруливаете это счет-ф. в книгу продаж. ОДНОВРЕМЕННО этот же счет вруливаете в книгу покупок. Цель: получить проводку Д68/02---К19/08. Все. Мы в "0"
А зачем это делать? А вдруг мы будем продавать это ОС когда-нибудь. Тогда придется начислить НДС и тогда мы хапанем с К19/08 в уменьшение...
А если продаем без НДС (например это ж.квартиры), тогда придется восстановить Д?---К68/02
Эта рукописная бух.справка заставит вас работать с 1С-овскими документами "Отражение НДС к вычету" и "Отражение начисления НДС"
Читают тему
(гостей: 1)