Помогите пожалуйста!!!
09.07.2009
12:00
#1
Помогите пожалуйста!! В первый раз столкнулась с распределением НДС косвенных расходов, поэтому есть сомнения:)
В отчетном периоде у нас на предприятии была реализация как с НДС так и без него. Поэтому придется делать распределение. Правильно ли я поняла, что распределяется только НДС косвенных расходов (общехозяйственный 26 сч.), который мы хотим представить к возмещению? Остальной НДС (относящийся к конкретным производственным затратам, в том числе и коммуналка), а также невозмещаемый НДС распределять не нужно? И в документ Распределение НДС КР заносится только НДС косвенных расходов (общехозяйственный 26 сч.), который мы хотим представить к возмещению?
В отчетном периоде у нас на предприятии была реализация как с НДС так и без него. Поэтому придется делать распределение. Правильно ли я поняла, что распределяется только НДС косвенных расходов (общехозяйственный 26 сч.), который мы хотим представить к возмещению? Остальной НДС (относящийся к конкретным производственным затратам, в том числе и коммуналка), а также невозмещаемый НДС распределять не нужно? И в документ Распределение НДС КР заносится только НДС косвенных расходов (общехозяйственный 26 сч.), который мы хотим представить к возмещению?
09.07.2009
15:23
#2
Добрый день.
Всё происходит так: Доумент "Распределение ковенных расходов" на вкладке "косвенные расходы" заполняется овтоматически кнопочкой "заполнить".Туда должны попасть все расходы поступившие в указанном периоде по которым сформирована проводка 19-60.
После респределения расходов должна сформироваться проводка на сотнесением сумм подлежащих не восстановлению 19.07.-19.,,.оставшаяся сумма должна попасть в книгу покупок.Которую надо сформировать после этой операции.Если хотите могу скинуть коментарий 1с с картинками.
Всё происходит так: Доумент "Распределение ковенных расходов" на вкладке "косвенные расходы" заполняется овтоматически кнопочкой "заполнить".Туда должны попасть все расходы поступившие в указанном периоде по которым сформирована проводка 19-60.
После респределения расходов должна сформироваться проводка на сотнесением сумм подлежащих не восстановлению 19.07.-19.,,.оставшаяся сумма должна попасть в книгу покупок.Которую надо сформировать после этой операции.Если хотите могу скинуть коментарий 1с с картинками.
Читают тему
(гостей: 1)