Помогите разобраться как 1С считает суммовые разницы возникшие у покупателя при покупке материала в УЕ ( Счет фактура получена в одном отчетном периоде в УЕ, оплата в другом отчетном периоде в рублях по курсу на день оплаты плюс 1,5 %)(Почему-то В бух учете 60/6 счет не закрывается , а в налоговом учете УЕ.60 закрывается.)<br>Может кто-то даст ссылки на автоматизацию этой операции в 1с