Для распределения между режимами каждый месяц вводятся документы "Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний" с галкой "Бухгалтерский" по Подразделению в нем 2 проводки: <br>1)Дт26 Кт70 (с галкой ЕНВД)60%<br>2)Дт26 Кт70 (без галки ЕНВД)40% при том, что каждый месяц эти % разные!<br>Казалось бы всё нормально и правильно! Но при сдаче отчета по ЕСН выявлена следующая проблема:<br>Вся основная з\п расчитывается и распределяется правильно, но что касается например оплаты по среднему или отпуска переходящего на следующий месяц, то те дни которые попали в следующий месяц уже распределяются по процентам следующего месяца (например 55% ЕНВД и 45% не ЕНВД).<br>Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы эти переходящие выплаты(т.е. расходы будущих периодов) считались и распределялись по коэфициентам месяца в котором они начисляются?<br>Заранее СПАСИБО!!!