Добрый день<br><br>На начало года 2009 на 90 счете сальдо, сформировано из-за пустой аналитики на затратных счетах. Как правильно это закрыть и какие корректировки следует подать если они уже отчитались за 2 кв 2009.<br><br>С ув
Добрый день<br><br>На начало года 2009 на 90 счете сальдо, сформировано из-за пустой аналитики на затратных счетах. Как правильно это закрыть и какие корректировки следует подать если они уже отчитались за 2 кв 2009.<br><br>С ув
up
=) И не стыдно задавать вопрос? А "запкрывать" декабрь предыдущего года не пробывали?<br>
Не стыдно. <br><br>Как перезакрывать декабрь предыдущего года если все нелепым образом здано, в плоть до 2 кв 2009. Как в такой ситуации поступить правильно? Вопрос не технически куда на кнопки давить, а методологически что грамотно предпринять?
> ...а методологически что грамотно предпринять?<br><br>Бухучет выучить. Нам курсы сходить, что ли, раз раньше недосуг было...<br><br>
1C:Лекторий: 16 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция об особенностях применения НДС на УСН в 2025 году и поддержке в 1С 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |