1С: Бухгалтерия 8.1 ОС до 20тыс р.

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Подскажите правильно ли выполнена операция по принятию к учету ОС стоимостью до 20 тыс. рублей?
1) документ Поступление товаров и услуг с видом операции Оборудование, проводки:
08.04/60.01
19.01/60.01
2) документ Принятие к учету ОС , указыаем по БУ "Списание при принятии к учету", проводки:
01.01/08.04
20.01/01.01

Но, бухгалтер говорит, что им надо чтобы и по счету МЦ.04 была проводка, предложила сделать документом "Операции, введенные вручную". Можно ли так?
А как же вы будете потом заполнять ведомости по ОС. Вам не правильно говорит Ваш бухгалтер.
это если отражаете на 10 счете
Если ОС стоит менее 20 тыс. то оно может учитываться в составе МПЗ на счете 10.09. Для этого в документе Поступление товаров и услуг с видом операции "покумка, комиссия" установить счет учета 10.09. Затем вводится документ "Передача материалов в эксплуатацию" , в котором на закладке "Инвентарь и хозпринадлежности" заполняете все необходимые сведения. При проведении документа сформируются проводки по списанию МПЗ на счет учета затрат (какой вы укажете) и по дебету забалансового счета МЦ.04.
При фактическом выбытии создаете документ "Списание материалов из эксплуатации" (в котором на закладке "Инвентарь и хозпринадлежности" заполняете все необходимые сведения) для списания с кредита счета МЦ.04

(Альфа-Сервис,Серпухов,http://www.alpha-s.ru/,(4967)35-27-74,(916)869-86-56,info@alpha-s.ru,ICQ 375554446)
я предложила им сделать таким способом, так как читала на сайте статью по учету ОС до 20тыс. руб...но им такой вариант не подходит.
Дело в том, что документы вносятся в программу 1С:Бухгалтерия 8 за прошлые периоды с 2008 года и в старой программе у них были такие проводки, как я написала выше... Подскажите насколько это критично, если ОС будет отражено таким образом?
Тогда в документе "Принятие к учету ОС" устанавлмваете по БУ не "Списание при принятии к учету", а "Отражение в составе МПЗ" и тоже отправляете на 10.09. Или вам вообще не подходит ч\з 10 счет?
ОС до 20тыс амортизация не начисляется, а списывается на расходы на 20 счет. Вот в этом моменте мне тогда не ясно , если выберем "Отражение в составе МПЗ", как быть со списанием на 20 счет?
Через документ Требование-накладная тогда списать расходы?
Потом через документ "Передача материалов в эксплуатацию" и произойдет списание,т.к. на закладке "Инвентарь и хозпринадлежности" вы заполняете "Способ отражения расходов" и сразу при проведении документа произойдет списание на тот счет, который вы там укажете, в вашем случае 20 и по дебету забалансового счета МЦ.04.
да тоже вариант, спасибо!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход