Принятие к учету ОС в УПП
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
01.10.2009
10:41
#1
Подскажите пожалуйста. Мы приобрели ОС и оприходовали Дт08.04 Кт60-50000р. Плюс расходы по оформлению и пр. Авансовый отчет Дт08.04 Кт71-2000. Затем вводим в эксплуатацию док-ом "Принятие к учету Оборудование". Формируется проводка Дт01 Кт 08.04 -50000р, а 2000 остается на 08.04. Как сделать, чтоб вся сумма попала на 01 счет?
01.10.2009
11:46
#2
В авансовом отчете выбраны те же субконто (номенклатура и склад), что и в Поступлении? Авансовый отчет проведен раньше Принятия к учету?
01.10.2009
12:30
#4
На счете 08.04 ведется количественный учет (также как и в 7), отсюда и остаток.
А что ваши московские сопровождающие?
А что ваши московские сопровождающие?
01.10.2009
13:38
#5
Здравствуйте Tanya, рассчитываем опять только на Вашу помощь! Московские сказали делать через 08.03. А потом Принятие к учету Объекты строительства" Но там же нет количества. Попробовала вот так: Если доп.затраты собрать на 08.03, а потом сделать модернизацию той же датой, что и ввод в эксплуатацию, то вроде попадает все, но ведь это не совсем правильно! У нас же не строительство объекта!
01.10.2009
17:00
#6
Если собираете затраты на 08.04, то нужно следить за количеством. Т.е. поступление оборудования - 1 шт, а все дополнителные затраты (как услуги) без указания количества.
Если сборка идет с помощью нескольких документов поступления, тогда только 08.03 ( москвичи правы).
Модернизацию лучше не использовать.
Если сборка идет с помощью нескольких документов поступления, тогда только 08.03 ( москвичи правы).
Модернизацию лучше не использовать.
01.10.2009
17:08
#7
А как напр.ГСМ списать, как не документом Требование-накладная? И соответственно кол-во попадает на 08.04! Если приход ОС на 08.04 1 шт, а все остальные затраты на 08.03, то Принятие к учету нужно делать 2 документа? , но программа не дает проводить с 08.03 (Принятие к учету Объекты строительства), ругается на регистр, что запись с такими сведениями уже существует! А Поступление ОС на 08.03 в количественном выражении не сделать....
01.10.2009
17:58
#8
> А как напр.ГСМ списать, как не документом Требование-накладная?
Убрать количество при списать ГСМ, наверно только только через корректировку движения.
> И соответственно кол-во попадает на 08.04! Если приход ОС на 08.04 1 шт, а все остальные затраты на
> 08.03,
Это разные объекты учета .
> ОС на 08.03 в количественном выражении не сделать....
Ну и что, на 01 тоже количества нет.
Убрать количество при списать ГСМ, наверно только только через корректировку движения.
> И соответственно кол-во попадает на 08.04! Если приход ОС на 08.04 1 шт, а все остальные затраты на
> 08.03,
Это разные объекты учета .
> ОС на 08.03 в количественном выражении не сделать....
Ну и что, на 01 тоже количества нет.
- 1
- 2
Взносы на ОПС1c v7.7 новая сч-фактура. Почему при виде опер. аванс не заполняется поле "к платежно-расч
Читают тему
(гостей: 1)