Принятие к учету ОС в УПП

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Подскажите пожалуйста. Мы приобрели ОС и оприходовали Дт08.04 Кт60-50000р. Плюс расходы по оформлению и пр. Авансовый отчет Дт08.04 Кт71-2000. Затем вводим в эксплуатацию док-ом "Принятие к учету Оборудование". Формируется проводка Дт01 Кт 08.04 -50000р, а 2000 остается на 08.04. Как сделать, чтоб вся сумма попала на 01 счет?
В авансовом отчете выбраны те же субконто (номенклатура и склад), что и в Поступлении? Авансовый отчет проведен раньше Принятия к учету?
Да.
На счете  08.04 ведется количественный учет (также как и в 7), отсюда и остаток.
А что ваши московские сопровождающие?
Здравствуйте Tanya, рассчитываем опять только на Вашу помощь! Московские сказали делать через 08.03. А потом Принятие к учету Объекты строительства" Но там же нет количества. Попробовала вот так: Если доп.затраты собрать на 08.03, а потом сделать модернизацию той же датой, что и ввод в эксплуатацию, то вроде попадает все, но ведь это не совсем правильно! У нас же не строительство объекта!
Если собираете затраты на 08.04, то нужно следить за количеством. Т.е.  поступление оборудования - 1 шт, а все дополнителные затраты (как услуги) без указания количества.

Если сборка идет с помощью нескольких документов поступления, тогда только 08.03 ( москвичи правы).

Модернизацию лучше не использовать.
А как напр.ГСМ списать, как не документом Требование-накладная? И соответственно кол-во попадает на 08.04! Если приход ОС на 08.04 1 шт, а все остальные затраты на 08.03, то Принятие к учету нужно делать 2 документа? , но программа не дает проводить с 08.03 (Принятие к учету Объекты строительства), ругается на регистр, что запись с такими сведениями уже существует! А Поступление ОС на 08.03 в количественном выражении не сделать....
> А как напр.ГСМ списать, как не документом Требование-накладная?
Убрать количество  при списать ГСМ, наверно только только через корректировку движения.


> И соответственно кол-во попадает на 08.04! Если приход ОС на 08.04 1 шт, а все остальные затраты на
> 08.03,

Это разные объекты учета .

> ОС на 08.03 в количественном выражении не сделать....
Ну и что, на  01 тоже количества нет.

А может быть документом "Поступление доп.расходов"?
Я думаю- не получится. Я так поняла , что на затраты по доставке, они списывают собственный ГСМ.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход