Помогите пожалуйста!! НДС по авансам полученным

Новая тема
Наша организация оказывает услуги гостевого дома. Оказываемые услуги облагаются НДС. Постояльцы (физ. лица) оплачивают проживание вперед (при заезде). Им выставляется счет и выдается кассовый чек. Так получилось, что постоялец заехал в конце квартала (кпримеру, 25 сентября), а выезжать будет, например, 4 октября. Оплатил проживание сразу. Нужно ли учитывать часть оплаты, приходящуюся на проживание в октябре, как аванс и отражать ее в книге продаж в качестве аванса?
Да. нужно.
Спасибо большое)) И счет-фактуру тоже надо выставлять на аванс (даже если мы физ. лицам с/ф по оказанным услугам не выставляем)?
Никакой сч/ф для физлица не нужно. Вы же работаете с ККМ, а чек и есть документ, на основании которого вносятся записи в книгу продаж.
Огромное Вам спасибо!))
Просто чека не всегда достаточно. Если организация оказывает несколько видов услуг или параллельно имеет магазин, а в чеке не указан вид оказанной услуги или купленного товара, то в суде при возникновении конфликтов трудно доказать спорные моменты. По сути вы должны указать гдето, что оказали такую то услугу. Есть бланки квитанций для гостиниц. Думаю они вам подойдут.
Спасибо большое)) Вобщем, мы выдаем клиентам счет, чек кассовый и квитанцию. Себе делаем приходный ордер и второй экземпляр счета.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход