Помогите пожалуйста!! НДС по авансам полученным
01.10.2009
16:16
#1
Наша организация оказывает услуги гостевого дома. Оказываемые услуги облагаются НДС. Постояльцы (физ. лица) оплачивают проживание вперед (при заезде). Им выставляется счет и выдается кассовый чек. Так получилось, что постоялец заехал в конце квартала (кпримеру, 25 сентября), а выезжать будет, например, 4 октября. Оплатил проживание сразу. Нужно ли учитывать часть оплаты, приходящуюся на проживание в октябре, как аванс и отражать ее в книге продаж в качестве аванса?
01.10.2009
16:22
#3
Спасибо большое)) И счет-фактуру тоже надо выставлять на аванс (даже если мы физ. лицам с/ф по оказанным услугам не выставляем)?
01.10.2009
16:25
#4
Никакой сч/ф для физлица не нужно. Вы же работаете с ККМ, а чек и есть документ, на основании которого вносятся записи в книгу продаж.
02.10.2009
08:52
#6
Просто чека не всегда достаточно. Если организация оказывает несколько видов услуг или параллельно имеет магазин, а в чеке не указан вид оказанной услуги или купленного товара, то в суде при возникновении конфликтов трудно доказать спорные моменты. По сути вы должны указать гдето, что оказали такую то услугу. Есть бланки квитанций для гостиниц. Думаю они вам подойдут.
Читают тему
(гостей: 1)