Корректировка НДС по актам в уе.

Новая тема
Подскажите, пожалуйста.
В связи с письмом ФНС от 24 августа № 3-1307/674 с 01.10.2009 надо переделывать счета-фактуры, если акты в уе,а работы выполнены раньше, чем поступила оплата, и суммы по акту и по поступлениям не совпадают.
И НДС корректируется - уменьшается или увеличивается в следующем отчетном периоде.
А вот как быть с затратами по этим актам?
Ведь и они тоже меняются?
Как это отразить в бухучете?
Какие проводки должны быть и как это сделать, ведь отчетность сдана.
Помогите!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход