Корректировка НДС по актам в уе.
23.10.2009
15:29
#1
Подскажите, пожалуйста.
В связи с письмом ФНС от 24 августа № 3-1307/674 с 01.10.2009 надо переделывать счета-фактуры, если акты в уе,а работы выполнены раньше, чем поступила оплата, и суммы по акту и по поступлениям не совпадают.
И НДС корректируется - уменьшается или увеличивается в следующем отчетном периоде.
А вот как быть с затратами по этим актам?
Ведь и они тоже меняются?
Как это отразить в бухучете?
Какие проводки должны быть и как это сделать, ведь отчетность сдана.
Помогите!
В связи с письмом ФНС от 24 августа № 3-1307/674 с 01.10.2009 надо переделывать счета-фактуры, если акты в уе,а работы выполнены раньше, чем поступила оплата, и суммы по акту и по поступлениям не совпадают.
И НДС корректируется - уменьшается или увеличивается в следующем отчетном периоде.
А вот как быть с затратами по этим актам?
Ведь и они тоже меняются?
Как это отразить в бухучете?
Какие проводки должны быть и как это сделать, ведь отчетность сдана.
Помогите!
Отзовитесь те, кто в 1С Бух 8.1 (1.6.19.3) ставил на учет ОС стоимостью до 20,0 т.руб1С Предприятие 8.1.13.41 Счет-фактура на полученный аванс не распечатывается
Читают тему
(гостей: 1)