Задачка такая: на производстве ведется полный учет на калькуляторе сдельной оплаты труда и на себестоимость продукции она падает только через косвенные расходы.<br>Решили использовать документ "Сдельный наряд" - в нем все соответсвует специфике - технологические операции, начисление по конкретному сотруднику и пр.<br>Все бы замечательно, но закрытие месяца не распределяет зарплату по продукции, она вместе с начисленными налогами на нее остается в виде остатка по 20 счету. <br>Может этот документ не предназначен для такой цели? Но 1 раз при каких то неведомых обстоятельствах все таки остаток уходил с 20 счета. Повторить успех не можем .<br><br>Как же все таки сделать так чтобы 20 счет закрылся и сделка упала на готовую продукцию и полуфабрикаты. ??<br><br>Конфигурация: Производство Услуги Бухгалтерия 2.8 (7.70.380)<br>Заранее благодарен за ответ.