Вопрос по признанию (точнее непризнанию) ОНА
01.11.2009
08:49
#1
Имеем следующие исходные данные.
БП ред 1.6
остатки на начало 2009 года выгруженные из бух-ии 4.5
в начальных остатках ОНА на 09-м на некоторую сумму
бухгалтер хочет чтобы суммы по ОНА формируемые в течение 2009 года попадали в признанные (ну с этим никаких проблем, всё нормально считается), а вот та сумма которая висела в ОНА на начало года чтобы там и оставалась. (не хочет бух показывать её в признанных пока что)
каков порядок действий в таком случае?
наставьте на путь истинный.
БП ред 1.6
остатки на начало 2009 года выгруженные из бух-ии 4.5
в начальных остатках ОНА на 09-м на некоторую сумму
бухгалтер хочет чтобы суммы по ОНА формируемые в течение 2009 года попадали в признанные (ну с этим никаких проблем, всё нормально считается), а вот та сумма которая висела в ОНА на начало года чтобы там и оставалась. (не хочет бух показывать её в признанных пока что)
каков порядок действий в таком случае?
наставьте на путь истинный.
02.11.2009
13:36
#2
Если это убытки прошлых лет (да и то есть сомнение можно ли не списывать, если это указанно в учетной политике) , то в закрытии месяца не ставить галочку по НУ. Когда можно не списывать 09 больше не знаю.
03.11.2009
00:03
#3
> Если это убытки прошлых лет (да и то есть сомнение можно ли не списывать, если это указанно в учетной политике) , то в закрытии месяца не ставить галочку по НУ. Когда можно не списывать 09 больше не знаю.
>
Это действительно убытки прошлых лет.
А как быть с теми ОНА которые формируются уже в течение года?
Полагаю выход пока один... Ручками.
Ковырять конфу из-за этого навряд ли стоит.
>
Это действительно убытки прошлых лет.
А как быть с теми ОНА которые формируются уже в течение года?
Полагаю выход пока один... Ручками.
Ковырять конфу из-за этого навряд ли стоит.
03.11.2009
09:42
#4
> А как быть с теми ОНА которые формируются уже в течение года?
Как ( что за расходы) вы приняли расходы в БУ и отложили их принятия в НУ?
Если через 97 счет, то поставьте в справочнике РБУ способ признания в особом порядке.
Если же проводка 68 09 из-за того что закрывается убыток текущего налогового периода, то править ничего нельзя.
> Ковырять конфу из-за этого навряд ли стоит.
Это точно.
Как ( что за расходы) вы приняли расходы в БУ и отложили их принятия в НУ?
Если через 97 счет, то поставьте в справочнике РБУ способ признания в особом порядке.
Если же проводка 68 09 из-за того что закрывается убыток текущего налогового периода, то править ничего нельзя.
> Ковырять конфу из-за этого навряд ли стоит.
Это точно.
Читают тему
(гостей: 1)