Корректировка себестоимости

Новая тема
Здравствуйте.
В нашей организации следующий учет:
Дт 43    Кт 20 -отчет производства
Дт 41.12 Кт 43 - переносим готовую продукцию на ННТ(документом)
Дт 41.12 Кт 42 - отражаем наценку
Дт 90    Кт 51 - отражаем выручку
но  в  этом случае на 43-м не производится корректировка себестоимости. Т.е без дкумента реализация таров и  услуг происходит корректировки себестоимоси.
Скажите, пожалуйста, что  я делаю неверно.
Спасибо!
А где отчет о розничных продажах? Откуда выручка, если ничего не продано?
Корректировка себестоимости делается Закрытием месяца.

~~~ Красноярск, http://x-frame.ru ~~~
При фрмировании докаумнта "Отчет о розничных продажах" выдается  следующее сообщение:
В строке номер "N" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер".
Таим образом, выручку отражаем приходником без разреза по  номнклатуре, т.к у нас  нет данных о проданных видах номенклатуры, а есть  просто сумма-выручка. Тем самым по  41.12 в разрезах продукции зависают суммы по Дт, а по Кт висит сумма без всякого  разреза.  Правильно ли делать такие  приходники?
Оъясните, пожалуйста, сам процесс передачи нашей продукции на склад НТТ.
Может Вы ещё одно предложение добавите о платформе и конфигурации?
Платформа 8.1.14.72, конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.17.4
А почему у вас в дебет 41.12 идет в разрезе номенклатуры? Каким документом вы туда товар отправляете?
Документом  "Перемещение  товаров"...
ПКО делаете с видом "Прием розничной выручки"? Галку "Неавтоматизированная торговая точка" ставите? У меня ПКО списал сумму с 41.12, всё ок :)

~~~ Красноярск, http://x-frame.ru ~~~
Всем, спасибо! в  настройках стояла галка на учете оборотов по  номенклатуре по суконто 41.12 счета.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход