Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Корректировка себестоимости

Len'K
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2008
Сообщений: 12
Пост №1
 
05.11.2009 09:10

Здравствуйте.<br>В нашей организации следующий учет:<br>Дт 43 Кт 20 -отчет производства<br>Дт 41.12 Кт 43 - переносим готовую продукцию на ННТ(документом)<br>Дт 41.12 Кт 42 - отражаем наценку<br>Дт 90 Кт 51 - отражаем выручку<br>но в этом случае на 43-м не производится корректировка себестоимости. Т.е без дкумента реализация таров и услуг происходит корректировки себестоимоси.<br>Скажите, пожалуйста, что я делаю неверно. <br>Спасибо!

Wee
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464
Пост №2
 
05.11.2009 10:05

А где отчет о розничных продажах? Откуда выручка, если ничего не продано?<br>Корректировка себестоимости делается Закрытием месяца.<br><br>~~~ Красноярск, http://x-frame.ru ~~~

Len'K
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2008
Сообщений: 12
Пост №3
 
05.11.2009 10:56

При фрмировании докаумнта "Отчет о розничных продажах" выдается следующее сообщение:<br>В строке номер "N" табличной части "Товары": Указан собственный товар.<br>При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке <br>отражаются документом "Приходный кассовый ордер".<br>Таим образом, выручку отражаем приходником без разреза по номнклатуре, т.к у нас нет данных о проданных видах номенклатуры, а есть просто сумма-выручка. Тем самым по 41.12 в разрезах продукции зависают суммы по Дт, а по Кт висит сумма без всякого разреза. Правильно ли делать такие приходники? <br>Оъясните, пожалуйста, сам процесс передачи нашей продукции на склад НТТ. <br>

Тракторист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2009
Сообщений: 592
Пост №4
 
05.11.2009 11:01

Может Вы ещё одно предложение добавите о платформе и конфигурации?<br>

Len'K
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2008
Сообщений: 12
Пост №5
 
05.11.2009 11:07

Платформа 8.1.14.72, конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.17.4

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №6
 
05.11.2009 18:06

А почему у вас в дебет 41.12 идет в разрезе номенклатуры? Каким документом вы туда товар отправляете?

Len'K
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2008
Сообщений: 12
Пост №7
 
06.11.2009 07:31

Документом "Перемещение товаров"...

Wee
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464
Пост №8
 
06.11.2009 09:07

ПКО делаете с видом "Прием розничной выручки"? Галку "Неавтоматизированная торговая точка" ставите? У меня ПКО списал сумму с 41.12, всё ок :)<br><br>~~~ Красноярск, http://x-frame.ru ~~~

Len'K
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2008
Сообщений: 12
Пост №9
 
06.11.2009 09:52

Всем, спасибо! в настройках стояла галка на учете оборотов по номенклатуре по суконто 41.12 счета.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация