доп. лист к книге продаж

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6)  Добрый день! Подскажите какие операции нужно выполнить? За сентябрь пропущена одна реализация по услугам. Нужно отразить эту реализацию и сформировать книгу продаж с доп. листом за 3 квартал.Спасибо.
Народ ответьте.
Если у Вас упрощенный учет НДС- вводите пропущенную "реализацию".На ее основании вводите документ "отражение начисления НДС" в нем ставите галочки - доп лист с датой сентября.
Спасибо.  У меня ОСНО.Я так и сделала. Но при формировании книги продаж 4 кв. сумма НДС за сентябрь попадает в 4 кв.Почему?
При ОСНО тоже может быть включен упрощенный учет НДС.Посмотрите у учетной политике.Если упрощенный не включен то там делается по-другому.
А по документу реализации надо сделать сторно по регистру накопления НДС -исчисленый.
по всей вероятности корректируемый период не правильно выбрали

--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---
Спасибо, что откликнулись.Упрощенный НДС галки нет, корректируемый период выбран правильно. Попробую сделать сторно по регистру накопления ндс исчисленный.
> Попробую сделать сторно по регистру накопления ндс исчисленный.

Не уверен, что правильный способ решения данной проблемы.

Что посоветуете?
искать ошибку, не видя вашей базы, больше ничего посоветовать не могу
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход