НДС
27.11.2009
18:33
#1
Наша организация не платит НДС с авансов (предоплаты). В июле ошибочно был начислен НДС с авансов, в августе обнаружили ошибку сделали следующее:
Д-т 68 (НДС) К-т 76 (Авансы) - 32000,00 (красным)
Сделали запись в книгу покупок 32 000,00
Правильно ли мы сделали? если нет напишите как сделать, какие проводки, как отразить в книге покупок, продаж?
Д-т 68 (НДС) К-т 76 (Авансы) - 32000,00 (красным)
Сделали запись в книгу покупок 32 000,00
Правильно ли мы сделали? если нет напишите как сделать, какие проводки, как отразить в книге покупок, продаж?
Читают тему
(гостей: 1)