Подскажите по проблеме пожалуйста. При реализации товаров (Т) в таможенном режиме экспорта, налогообложение НДС происходит по ставке 0%, при этом входной НДС по Т, реализованным в режиме экспорта принимается к вычету, но при соблюдении определенных условий (п.1 ст.165 НК РФ), мы отгрузили Т в 3-м квартале, при этом условия, необходимые для подтверждения экспорта не выполнили, соответственно не имеем права на вычет в 3-м квартале, в этом случае суммы НДС отраженные у нас проводкой Д19.07 К 60, относящиеся к товарам реализованным на экспорт должны попасть в том периоде, когда мы подтвердим экспорт, т.е в 4 квартале, 1С при формировании Книги покупок автоматически ставит вычет в книгу по этим поступлениям. Что нужно сделать что бы программа этого не делала? Заранее спасибо.