Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

УПП ред. 1.2 (1.2.24.2) : реализация неучтенных ТМЦ... КАК?

Farpost
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.04.2007
Сообщений: 7
Пост №1
 
26.02.2010 06:32

На предприятии имеет место быть следующая хоз. операция - Реализация неучтенной тары (тара например фляга пластиковая, входит по умолчанию в поставляемое сырье), металлолома, макулатуры и т.д.<br>То есть ТМЦ возникают из ниоткуда, мы их в УПП ставим на Приход оприходованием в Дебет 10 счета с кредита 91.02.1 (прочие расходы), приходуются нормально, Когда ввожу реализацию то проставляю счет учета расходов соответствующий (91.02.1), но проводки документа меня ставят несколько в тупик, Первые две все красиво, себестоимость уходит в<br>Дебет 91.02.1 Кредит 10<br>Вторая соответственно фиксирует расчеты с Покупателем<br>Дебет 62.01.2 Кредит 90.01.1<br>А третья выделяет НДС, но опять таки в 91.02.1<br>Дебет 91.02.1 Кредит 68.02<br><br>Но при этой операции мне не нужен НДС на 91.02.1 счете...<br>По логике его надо в Дебет 90.01.1 Кредит 68.02 закинуть....<br><br>или я неправ....

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №2
 
26.02.2010 10:51

Вы бухгалтер?<br><br>Не правы.<br>Не может быть 91 и 90 счета одновременно.<br>> Вторая соответственно фиксирует расчеты с Покупателем<br>> Дебет 62.01.2 Кредит 90.01.1<br>В такой ситуации такой проводки быть не может.

Молода Зелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2010
Сообщений: 88
Пост №3
 
26.02.2010 11:33

При обычной реализации проводки:<br>Дт 90.2.1 -Кт 41.1 ( например 10 - возможо наверное в вашей ситуации) - себестоимость<br>Дт 62.1 - Кт 90.1.1 - реализация <br>Дт 90.3- Кт 68.2 - выделен НДС<br>Вы можете в ручную проводки откорректировать? <br>

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №4
 
26.02.2010 11:51

Тут видимо сильно "зелена". Продажа материалов это не 90, это 91.

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №5
 
26.02.2010 11:53

Посмотрите, какие счета стоят у вас в табличной части "Товары". Именно оттуда они попадают в проводки. Там есть счет учета доходов (должен быть 91.01.1) счет учета расходов (91.02.1) и счет учета НДС (90.03). Как то так.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №6
 
26.02.2010 11:59

10 это как правило прочая реализация, поэтому счет 91.<br><br>> Вы можете в ручную проводки откорректировать? <br>Зачем? К тому же в УПП не так просто откорректировать вручную проводки.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №7
 
26.02.2010 12:03

В реализации нет счет учета НДС .

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №8
 
26.02.2010 12:14

Действительно. Перепутала с БП.

Молода Зелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2010
Сообщений: 88
Пост №9
 
27.02.2010 11:21

Специально написала: ПРИ ОБЫЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕ...а продают ведь товар чаще, разве не так?Вредная?

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №10
 
27.02.2010 12:16

А че вы про зарплату в этой теме не написали? Она вообще ежемесячно начисляется.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация