Добрый день!<br><br>Предприятие является филиалом. В течении месяца накапливаем затраты по определенной номенклатурной группе, затем в конце месяца передаем их в головную организацию. По данной номенклатурной группе нет никакого выпуска и произведенных услуг. В бухгалтерском учете мы отражаем данную ситуацию следующим образом: сначала затраты с 20 счета списываем на 90 счет, потом 90 счет закрываем на 99 "Прибыли и убытки", а затем уже с 99 счета убыток списываем на 79 счет.<br>Закрываем месяц, затраты с 20 должны списаться на 90 счет (так было в семерке), в УПП ничего не списывает.<br><br>Как правильно настроить учетную политику в УПП, чтоб все закрывалось автоматически, или все придется закрывать вручную? <br><br><br>