В результате переноса оборотов за 2009 год из 1С Бухгалтерии 7.7 на счетах 70 и 90 появились разницы в бухгалтерском и налоговом учете на начало 2010 года. В 1С 7.7 за 2009 год разниц меду бухгалтерским и налоговым учетом нет, не должно быть их и в соответствии с учетной политикой.<br><br>Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно создать вспомогательный забалансовый счет в налоговом учете и с помощью его выровнять остатки в налоговом учете по бухгалтерскому на начало 2010 года?<br><br>Или как правильно справиться с этой проблемой?<br>Разницы на начало года может и не повлияют на корректность отчетов за 2010 год, но поскольку в 2010 году тоже есть "незапланированные" расхождения между БУ и НУ очень мешают проанализировать ситуацию и исправить ошибки.<br><br>Спасибо..<br><br><br>