Расчет ЗП по сдельному наряду за предыдущий - в текущем месяце
06.05.2010
14:32
#1
Сейчас расчетчик считает ЗП за апрель 2010. И ей приносят сдельные наряды, за работы, выполненные еще в марте 2010. Как в 1С.ЗУП правильно оформить эти наряды за март, чтобы они попали в расчетный листок за апрель?
Причем, частично зарплата на этого работника в марте была посчитана - по тем нарядам, которые принесли вовремя.
Если попробовать внести новый сдельный наряд за март. Сделать документ "Начисление ЗП" за "прошлый период", выбрать работника подбором, то ему будет начислена по нарядам сумма, равная сумме нарядов: 1) уже учтенных при расчете ЗП в марте и 2) нового наряда, который завели сейчас.
Может надо какое-то сторнирование делать?
Причем, частично зарплата на этого работника в марте была посчитана - по тем нарядам, которые принесли вовремя.
Если попробовать внести новый сдельный наряд за март. Сделать документ "Начисление ЗП" за "прошлый период", выбрать работника подбором, то ему будет начислена по нарядам сумма, равная сумме нарядов: 1) уже учтенных при расчете ЗП в марте и 2) нового наряда, который завели сейчас.
Может надо какое-то сторнирование делать?
06.05.2010
15:59
#2
Если это разовая операция то я бы сделал так.
Разнес сдельный наряд мартом, где он и должен быть.
Затем вошел в мартовское начисление заработной платы и нашел этого опоздавшего сдельщика. В левом нижнем углу нажал кнопку "исправить" именно его одного. Создался бы корректирующий документ апрельского начисления заработной платы за март. Появится 2 строчки (если не было плановых доплат): 1 -я сторно, 2-я - корректирующая. То есть, показатели марта, а расчет выполнен в апреле. И взносы бы не слетали, и НДФЛ.
Я думаю так правильно..
Разнес сдельный наряд мартом, где он и должен быть.
Затем вошел в мартовское начисление заработной платы и нашел этого опоздавшего сдельщика. В левом нижнем углу нажал кнопку "исправить" именно его одного. Создался бы корректирующий документ апрельского начисления заработной платы за март. Появится 2 строчки (если не было плановых доплат): 1 -я сторно, 2-я - корректирующая. То есть, показатели марта, а расчет выполнен в апреле. И взносы бы не слетали, и НДФЛ.
Я думаю так правильно..
07.05.2010
13:40
#3
зачем, если можно сделать начисление в апреле за прошлый период - то есть за март. и не придумывать ничего.
07.05.2010
22:01
#4
Начисление по сдельщикам происходит только на основании сдельных нарядов. Если сотруднику установить не оклад по дням/часам (у нас есть такие), то обязателен ввод сдельного наряда, где указываются выполненные работы по ставкам либо отработанное время рассчитанное исходя из тарифной ставки сотрудника..
это как табель для повременьщиков, только с возможностью отразить сделку.
это как табель для повременьщиков, только с возможностью отразить сделку.
18.07.2011
13:03
#6
Добрый день!
Сделала как написано - за май исправила все в июне. Сумма по какой-то причине получилась задвоенной и добавленна сумма (разцина между сторно и корректирующей) не добавляется в проводки за июнь, а появляется в мае (если перезаполнить документ по проводкам). Как исправить данную ситуацию?
Сделала как написано - за май исправила все в июне. Сумма по какой-то причине получилась задвоенной и добавленна сумма (разцина между сторно и корректирующей) не добавляется в проводки за июнь, а появляется в мае (если перезаполнить документ по проводкам). Как исправить данную ситуацию?
Предельная величина базы страховых взносовВ ЗУП 8.2 в регистре налогового учета по НДФЛ не ставятся даты выплаты зп??
Читают тему
(гостей: 1)