Счета и счета-фактуры выставляют в валюте. Например:получили счет 31 марта . По методу начисления (внести затраты) должна оприходовать по курсу на 31.03. Оплатим во 2 квартале. Вопрос: сумму по курсу на какую дату указывать в книге покупок? НДС в платежке выделяется соответственно на сумму по курсу на дату оплаты.Если в 1С сначала сделать документ "Услуги сторонних организаций", а потом ввести на основании его запись в книге покупок - то будет сумма оприходования. Поэтому и возникает вопрос как правильно все сделать - и начисления и проводки - в 1С бух.учет 4.5. Спасибо.