Прошу помочь с советом. Переоценка валюты/курсовая разница по счету 76.25.

Новая тема
Вопрос в следующем: <br>В апреле месяце Реализацией формировались проводки Дт 62.01 Кт 76.25 (Субконто3 Док.расчетов - Указывается текущий документ реализации).<br>Также в апреле прошел зачет Дт 76.25 (Субконто3 Док.расчетов - не указан) Кт 76.26. Зачет проводили обычным документом Операция. В конце апреля провели документ Закрытие месяца, соответственно по всем документам реализации начислились курсовые разницы. В мае месяце Курсовые разницы продолжают начисляться по всем документам, хотя часть документов уже закрыта.<br>Вопрос: Каким образом возможно "раскидать" сумму взаиморасчетов на документы расчетов или нужно использовать другой документ для этого нежели Операция, которая делается вручную?
скажите вот пытаюсь убрать субконто3 в Плане счетов по 76.25, он мне ссылается на "Настроки параметров учета". А где возможно отключить/отменить учет 76.25 по документам расчетов (Субконто3)? Спасибо.
КОРОЧЕ ВОПРОС: Возможно учитывать Переоценку валют/Курсовых разниц в разрезе договоров? Без учета документов расчетов?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход