1с:Зарплата - сальдо конечное предыдущего месяца не совпадает с сальдо начальным следующег

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Уважаемые знатоки зарплаты 1С!!!

Подскажите пожалуйста, почему при смене периода расчета

сальдо конечное предыдущего месяца не совпадает с сальдо

начальным следующего?



Конфигурация Зарплата+Кадры, ред.2.3 (7.70.245)
Возможно, при закрытии месяца что либо изменилось, такое иногда бывает, в частности возможно изменился НДФЛ.
Вероятно, если это задолженность перед работником, при закрытиии месяца Вы не создали документ "Накопленная задолженность"
Докум. Накопленная задолжность ввели.

А какой метод поиска почему - не  совпадает?

Мы нашли перебором всех сотрудников (их около 1000) - получилось что сотрудники которые уволенны и которым не начисляется ЗП не вошли в документ Накопленная задолжность.

Когда мы их ввели в ручную сальдо пошло.

Но это же не выход каждый месяц так искать кто не вошел в докум. накопленная задолженность.

Буду благодарен за ответ
1. Я при по кн. Заполнить выставляю все крыжики, в т.ч. и на просто Физические лица, потом удаляю "нулевые" строчки

2. Есть еще такая фишка - Сальдо по переплате НДФЛ, оно вводится автоматически документом "Начисление зарплаты", и пока по сотруднику, у которого это сальдо имеет место быть, не будет проведен расчет зарплаты, эта цифра нигде не проявится. Самый клинический случай - когда сотрудник с этим самым сальдом по переплате НДФЛ уже уволен. (Встречается, когда компенсацию отпуска начисляют на руках, на руках же начисляют НДФЛ не глядя в форму "1-НДФЛ", выдают авансом и до свидания)
По поводу того что все крыжики – я так же делаю. Но люди по которым не было начисления не выходят в докум. Задоженность по ЗП.

Видимо придеться самому писать обработку заполнения таб.части этого документа. :(

Вам необходимо проверить правильность составления документа "Выплата зарплаты". Если Вы бюджетная организация Вам необходимо обязательно в документе указывать "Источник финансирования" и "ФКР", это во-первых, во-вторых когда выплачиваете зарплату за предыдущий месяц необходимо обязательно указывать за какой период выплачиваете зарплату.

Пример: допустим Иванову за январь начислено 1500 руб., в феврале ему выплачивается 1200 (указывается в документе "Выплата зарплаты" период январь). За февраль начислено 1500 руб. и в марте выплачивается и остаток за январь и зарплату за февраль 1800 руб. если в документе Вы указали период февраль, то это в принципе не правильно потому что за февраль у Вас 1500, а 300 руб. выплачиваются отдельным документом и указывается период январь. В противном случае задолженность у Вас увеличится на сумму переплаты и появиться задолженность по зарплате перед сотрудниками.
Предприятие не бюджетное.

Но большое, и помнить кому и за какой месяц выплатили и нужно выплатить не представляется возможным. И у нас действительно проблема с большими суммами задолженности перед сотрудниками. А было бы удобнее чтобы сумма сама раскидывалась по месяцам, выбирая суммы за прошлые месяцы и т.п. Ведь на то она и программа чтобы облегчить труд бухгалтера а не заставлять его помнить на 1000 человек долги по ЗП.

здесь правильно сказали нужно заполнять накопленную задолженность на всех , могу добавить что расчет зарплаты тоже нужно заполнять на всех - иначе просто долги сотров предприятию не будет считать и еще свод начислений и удержаний нужно поправить т.к. там в долг сотров предприятию ставится просто сальдо по переплате за прошлый месяц , а в долг предприятия работникам - накопленная задолженность , что приводит к тому , что если на фирме задолженность за несколько месяцев , то  работнику может быть переплачено за какой-то месяц - реальное сальдо все равно + , а в отчет он  пойдет будто у него долг. Нужно делать нормальную сальдовку т.е. вычислять по каждому работнику его сальдо + или - и соответственно складывать.



ЕСли что не так сильно не пинайте :).Если вопросы мыльте постараюсь ответить.
А если приравнять НДФЛ удержан = НДФЛ начислен. Это поможет решить проблему с сальдо?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход