НДС на товар из Германии.

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Помогите: как правильно оприходовать товар из Германии? Германия работает без НДС, но на таможне при растаможивании товара платится НДС, когда оприходуется товар у нас через поступл. товаров я включаю НДС в стоимость или ставлю без НДС? (продавать то я буду с НДС)
используйте "ГТД по импорту".

Документ "ГТД по импорту" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.

В документе указывется номер грузовой таможенной декларации ("Номер ГТД"), по которой необходимо ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах.

В документе  заполняется информация о рублевых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях).

Щетинкин В.В., yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!
Это понятно, но ГТД -то вводится на основании поступления товаров и услуг, т.е этот до-т вводится раньше ГТД, вот там стоимость включает НДС или нет?
товар поступает от поставщика без НДС, поэтому и ставите Без НДС
А как же отгружать с НДС, потом вручную заводить в документе отгрузки?
а какая связь между НДС в документе поступления и документе Реализация?
Ну так поступление делается на склад, и отгрузка соответственно со склада. Т.е. НДС нужно вручную вводить при отгрузке?
Маруся... от счастья слезы льет... как гусли.... душа её поёт! как, кап, кап, а в 1 с маруси... ндс, ндс, ндс, ха ха, ндс  ***  пойми чего...=)
А ты я смотрю "бухгалтер по налогам" очень умный, поди на одном НДС-е сидишь ковыряешься, дальше книги покупок и продаж не знаешь, так вот сиди..и ковыряйся, а я хочу получить ответ от разносторонних людей, которые помимо бухг. по налогам, ещё и ВЭД знают... я так понимаю, к тебе это не относится.
НДС считается по сумме указанной в документе Реализация, и никакого отношения к НДС при поступлении не имеет
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход