оплата третьим лицом

Новая тема
подскажите пожалуйста, у нас одна организация приобрела товар, вторая организация оплатила. Получается, по первой организации у меня долг, а по второй переплата. Хочу закрыть счета через корректировку долга (проведение взаимозачета) . Будет ли это правильно и какие счета ставить в кредиторской и  ***  задолжностях. Учитывая что  ***  я ставлю первую организацию, а кредитором вторую. Заранее спасибо
Когда вторая оплачивала, надо было эту оплату ставить на первую и никакого зачета не надо! А в платежке от второй (в этом случае) должно быть написано "оплата за... первую"! А если поставили оплату на вторую организацию, то это аванс со всеми вытекающими...!
в платежке у меня так и стоит оплата за первую.
Исправь банк и все!
спасибо за вариант. но всё таки не считаю это верным.Мучают сомнения
Когда тебе доначислят НДС на полученный аванс, тогда твои сомнения развеются! А не понятный зачет  ***  м кредиторки между разными контрагентами тебя не напрягает?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход