Документом поступление товаров принимается к учету оборудование Дт 01.01 Кр 79.01<br>Документом принятние к учету ОС происходит проводка Дт 01.01 Кр 01.01 с нулевыми суммами и начисление аммортизации по закрытию месяца нет, соответсвенно не формирует отчет налога на имущество.<br><br>Если поступление товаров сделать Дт 08.04 Кр 79.01 и принятие к учету Дт 01.01 Кр 08.04 - аммортизация по закрытию месяца происходит нормально, но наш головной офис не разрешает делать проводки через 08.04, так как Авизо приходит из головного офиса с проводками Дт 01.01 Кр 79.01.<br><br>Подскажите как начислить аммортизацию в таком случае?