БУХ8.2, формирование КДиР
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
18.11.2010
09:26
#1
У меня стоит БУХ 8.2. Веду УСН(кассовый метод). Как мне настроить программу, чтобы в КДиР з/плата вставала по уплате, а не по начислению? Тоже самое по налогам.
18.11.2010
09:30
#2
> чтобы в КДиР з/плата вставала по уплате, а не по начислению
Изменить сначала НК РФ, потом программа будет автоматически так считать!
Изменить сначала НК РФ, потом программа будет автоматически так считать!
18.11.2010
10:49
#3
Мы применяем УСН. В НК РФ ст.346.17 п.2 подп.1 значится, что расходы на оплату труда признаются в момент погашения задолженности. Так что НК тут ни при чем.
18.11.2010
10:55
#5
МОжет быть у вас начисление по времени идет позже, чем выплата, тогда так и будет.
18.11.2010
13:49
#6
Я з/плату делаю в ЗУПе, переношу все доки в БУХ. В КДиР з/плата встает последним числом месяца, т.е. когда она начислена, а выплачиваем мы ее позже, в след. месяце. Тоже самое и по налогам- в расходы встает днем начисления, а не днем перечисления их в бюджет.
18.11.2010
14:47
#8
Уже все доки перепровела- то пишет, что начислена одна сумма, к учету принята сумма меньшая, то при выплате к учету принимает сумму меньшую-т.е. например выдано 50000, а в расходы берет 10000. Все в таком же духе. Где какие настройки посмотреть???
18.11.2010
15:01
#9
Настроек нет.
Принцип: сколько начислено - столько принято к расходам при выплате. И наоборот.
Принцип: сколько начислено - столько принято к расходам при выплате. И наоборот.
18.11.2010
15:04
#10
"Для себя по полочкам разложите. Расходы признаются таковыми, когда они: 1) начислены; 2) перечислены (выплачены).
Начисление зарплаты делается, как правило, последним днем месяца. Аванс за этот месяц выплачивается раньше последнего дня месяца. В день выплаты аванс не попадет в КУДиР. Как только провели начисление зарплаты - он уже в КУДиРе.
Попробуйте для себя в excel, что ли, табличку составить - просто, чтобы механизм понять.
Та же история и со страховыми взносами может быть."
Начисление зарплаты делается, как правило, последним днем месяца. Аванс за этот месяц выплачивается раньше последнего дня месяца. В день выплаты аванс не попадет в КУДиР. Как только провели начисление зарплаты - он уже в КУДиРе.
Попробуйте для себя в excel, что ли, табличку составить - просто, чтобы механизм понять.
Та же история и со страховыми взносами может быть."
- 1
- 2
принципы отражения ГТД (импорт)возможно ли перенести данные с 1с бухгалтерия в 1с платежные документы
Читают тему
(гостей: 1)