86 счет, льготы и баланс. Спасибо.
29.06.2004
23:40
#1
Организация занимается реализацией сж.газа. За население 50% от стоимости газа возмещает бюджет.
Проводки:
Оказание льготы 86 - 91
Возмещение льгот из бюджета 51 - 86
Счет 86 является активно-пассивным. Бюджет возмещает льготы уже после реализации газа поэтому по 86сч всегда дебетовое сальдо.
Формируем баланс. Актив и пассив не сходятся на сумму 86 сч. - оказывается 86сч фигурирует только в 640 строке (Доходы будущих периодов) в которую попадает его кредитовое сальдо, дебетовое сальдо не попадает никуда. Почему ?
Может быть гл.бух при постановке задачи не учла каких-либо осовбенностей 86 сч.?
Проводки:
Оказание льготы 86 - 91
Возмещение льгот из бюджета 51 - 86
Счет 86 является активно-пассивным. Бюджет возмещает льготы уже после реализации газа поэтому по 86сч всегда дебетовое сальдо.
Формируем баланс. Актив и пассив не сходятся на сумму 86 сч. - оказывается 86сч фигурирует только в 640 строке (Доходы будущих периодов) в которую попадает его кредитовое сальдо, дебетовое сальдо не попадает никуда. Почему ?
Может быть гл.бух при постановке задачи не учла каких-либо осовбенностей 86 сч.?
30.06.2004
03:38
#2
Должны быть проводки:
Оказание льготы:
Дт 86-Кт 98
Дт 76-Кт 86
Возмещение из бюджета:
Дт 51-Кт 76
Оказание льготы:
Дт 86-Кт 98
Дт 76-Кт 86
Возмещение из бюджета:
Дт 51-Кт 76
11.03.2009
20:08
#3
о чем вы говорите?!бред полный.изучите получше строки баланса.если у вас дебетовое сальдо по сч.86,то данную сумму нужно отнести на сч.97 "Расходы будущих периодов".Таким образом,сумма накопившаяся на сч.97(по дебету,т.к.97 активный счет) попадает в сторку 216. и теперь баланс должен сойтись
Читают тему
(гостей: 1)