86 счет, льготы и баланс. Спасибо.

Новая тема
Организация занимается реализацией сж.газа. За население 50% от стоимости газа возмещает бюджет.

Проводки:

Оказание льготы 86 - 91

Возмещение льгот из бюджета 51 - 86

Счет 86 является активно-пассивным. Бюджет возмещает льготы уже после реализации газа поэтому по 86сч всегда дебетовое сальдо.

Формируем баланс. Актив и пассив не сходятся на сумму 86 сч. - оказывается 86сч фигурирует только в 640 строке (Доходы будущих периодов) в которую попадает его кредитовое сальдо, дебетовое сальдо не попадает никуда. Почему ?

Может быть гл.бух при постановке задачи не учла каких-либо осовбенностей 86 сч.?
Должны быть проводки:

Оказание льготы:

Дт 86-Кт 98

Дт 76-Кт 86

Возмещение из бюджета:

Дт 51-Кт 76
о чем вы говорите?!бред полный.изучите получше строки баланса.если у вас дебетовое сальдо по сч.86,то данную сумму нужно отнести на сч.97 "Расходы будущих периодов".Таким образом,сумма накопившаяся на сч.97(по дебету,т.к.97 активный счет) попадает в сторку 216. и теперь баланс должен сойтись
"Не слишком поздно опомнились? Как никак 5 лет прошло! ;)"
ну,как никак ответ имеется.вообще-то не все люди зарегистрированы 5 лет назад.может кто-то нидавно зарегился и нашел данное сообщения...
Вы совершенно не правы! Я согласна с NATAVA.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход