Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Перенос ос с внебюджета на бюджет

ЗаЕц
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2009
Сообщений: 560
Пост №1
 
18.01.2011 11:54

Пожалуйста помогите правильно отразить в учете: Буху нужно перенести ос с внебюджета (2) на бюджет (1)
На сколько я поняла нужно делать ручные операции, средств очень много, но обработки автоматизирующей сие действие я не нашла, если, кто подскажет, век благодарна буду). Потом заходит в карточку и опять же руками поправлять счет учета ос с внебюджетного на бюджетный и счет учета амортизации.

НО мне непонятно какие проводки нужно писать в ручной операции, если средство например стоит на 101.04.1 (амортиз. 104.04.1 и отнесение затрат 401.01.2) подскажите как правильно заполнить счета дебета и кредита, чтобы тех.анализ не ругался и суммы по выбранному ос ушли на бюджетные счета.

ЗаЕц
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2009
Сообщений: 560
Пост №2
 
19.01.2011 13:52

Так все и кинулись помочь )))
ладно, нашла я проводки, но в тех. анализе амортизация ушла, а балансовая стоимость нет.

Делаю на демо базе 643 релиза пример взяв средство 101041000006 Компьютер DEPO :

1. Делаю операцию вручную за 01.01.2011 с четырьмя проводками:
http://kampic.ru/?di=7129543428416

2
. Делаю тех. анализ и получаю справедливое замечание:

По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть балансовая стоимость на счете 1 101 04, а в справочнике указан другой счет учета ОС 2 101 04              Дб. 1 101 04
По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть амортизация на счете 1 104 04, а в справочнике указан другой счет начисления амортизации 2 104 04 Кт. 1 104 04

3. Иду в карточку и меняю у ос счет учета и счет учета амортизации на бюджетные.
4. Снова формирую тех.анализ и получаю:

По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть балансовая стоимость на счете 2 101 04, а в справочнике указан другой счет учета ОС 1 101 04 Дб. 2 101 04


как это понимать? помогите пожалуйста, почему при смене счета в карточке, вдруг появляется такая ошибка?

Вьюн
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.01.2007
Сообщений: 655
Пост №3
 
19.01.2011 23:15

Потому что тех.анализ ищет ошибки на начало периода и на конец периода.
До смены счета в карточке была ошибка на конец периода, а после смены счета ошибка на конец исчезла, но появилась ошибка на начало периода. Но т.к. ее исправили к концу периода, то можно считать, что все нормально.
По-хорошему, надо добавить в это сообщение об ошибке, на начало периода эта ошибка или на конец.

ЗаЕц
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2009
Сообщений: 560
Пост №4
 
20.01.2011 00:07

в примере операция сделана 01.01.2011

1. делаю тех анализ на 01.01.2011 с уже измененной карточкой ос:

По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть балансовая стоимость на счете 2 101 04, а в справочнике указан другой счет учета ОС 1 101 04

По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть балансовая стоимость на счете 2 101 04, а в справочнике указан другой счет учета ОС 1 101 04

По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть амортизация на счете 2 104 04, а в справочнике указан другой счет начисления амортизации 1 104 04

(почему то две верхние строки одинаковые?)

2. делаю тех.анализ на 01.02.2011 остается одна строка о балансовой стоимости:

По основному средству 101041000006 "Компьютер DEPO" есть балансовая стоимость на счете 2 101 04, а в справочнике указан другой счет учета ОС 1 101 04

3. Рассчитала итоги до 12-го года и сделала тех. анализ, только 01.02.2012 ошибка уходит...


я не бух, поэтому мне нужно объяснять медленно и два раза )))) я переделала операцию в 2010 год, и не зависимо от месяца, ошибка уходит на 01.02.2011 года...это верно?




Вьюн
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.01.2007
Сообщений: 655
Пост №5
 
20.01.2011 00:41

Все правильно.
Когда делается тех.анализ на 01.01.2011, то проверяются остатки на 01.01.2010 и на 31.12.2010, а так как операция была 01.01.2011, то она совсем не учитывалась.
Когда делается тех.анализ на 01.02.2011, то проверяются остатки на 01.01.2011 и на 31.01.2011, а так как операция была 01.01.2011, то выдается ошибка только на начало периода.

Когда операция в 2010 году, тогда в тех.анализе на 01.01.2011 ошибка только на начало периода, а в тех.анализе на 01.02.2011 ошибки не будет.


ЗаЕц
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2009
Сообщений: 560
Пост №6
 
20.01.2011 01:41

спасибо большое, огромное за разъяснения!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги