Доп.лист книги покупок
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
23.01.2011
15:55
#12
проводка по счету 19 делает документ Поступление товаров услуг, счет-фактура проводок не формирует.
24.01.2011
14:14
#13
Ошибки, выявленные в текущем периоде за предыдущий в бухгалтерском учете должны исправляться в вашей ситуации в периоде выявления п.5 нового ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности", в части исчисления НДС - должны такие ошибки быть исправлены в периоде их возникновения - т.е. нужна уточненка за 4 квартал 2010г., по налогу на прибыль, если ошибки не привели к занижению налоговой базы, то можно уточненку не подавать, а также их исправить в момент обнаружения - т.е. ваш случай.
Поэтому, документ на поступление товаров (услуг) вводите в базу 1С тем числом, когда документы к вам поступили - например 25.03.2011г. По бух.учету все будет правильно оформлено.
Далее, оформляете документ "Формирование записей книги покупок" - если у вас в Учетной политике установлен не "упрощенный учет НДС". Данную запись также можно оформить например числом поступления этих документов - 25.03.2011г. -только включите в этот документ дополнительные строки к книге покупок за 4 квартал и в графе "Запись доп.листа" ставите галочку , а в графе "Корректируемый период" ставите дату 31.12.2010г. После проведения должны быть отражены движения по регистрам НДС в 4 квартале и они также попадут в Уточненную декларацию за 4 квартал - как нужно.
В принципе - все. По бух.учету баланс не уедет, 19й счет не уедет.
Также на эту тему у меня подготовлен рассмотр ошибки примерно такой ситуации на моем сайте - если интересно, то регистрируйтесь и там все изображено как должно выглядеть в картинках.
Ольга Шерст.
Поэтому, документ на поступление товаров (услуг) вводите в базу 1С тем числом, когда документы к вам поступили - например 25.03.2011г. По бух.учету все будет правильно оформлено.
Далее, оформляете документ "Формирование записей книги покупок" - если у вас в Учетной политике установлен не "упрощенный учет НДС". Данную запись также можно оформить например числом поступления этих документов - 25.03.2011г. -только включите в этот документ дополнительные строки к книге покупок за 4 квартал и в графе "Запись доп.листа" ставите галочку , а в графе "Корректируемый период" ставите дату 31.12.2010г. После проведения должны быть отражены движения по регистрам НДС в 4 квартале и они также попадут в Уточненную декларацию за 4 квартал - как нужно.
В принципе - все. По бух.учету баланс не уедет, 19й счет не уедет.
Также на эту тему у меня подготовлен рассмотр ошибки примерно такой ситуации на моем сайте - если интересно, то регистрируйтесь и там все изображено как должно выглядеть в картинках.
Ольга Шерст.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)