Как сделать, чтобы в станд. бухг. 7.7 "заработал" 42 счет? Порушится ли при этом налоговый Учет? Как отразить торговую наценку в НУ?<br><br><br><br>Знаю, что в "закрытии месяца" есть корректировка наценки, при наличии сумм на 42. Но типовыми документами ничего в конфе не реализовано, напр. проводка Д41-К42 на сумму наценки... <br><br>Допустим, установлю константу наценки, добавлю признак в форму документа поступления, допишу проводку: Д41-К42. А Корректировка будет проходить закрытием месяца. <br><br><br><br>НО ВОПРОС В ТОМ, не порушится ли при этом существующий налоговый учет??? Дописать-то нетрудно... И нужно ли куда-то 42 счет закрывать? или только делать распред. торг. наценки "закрытием месяца"??? Как отразить эту операцию в НУ??? <br><br>Я не знаю, и бухгалтер не знает... Подскажите, пожалуйста.<br><br>