Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Ошибка при расчете налогов по з_п

Rendom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2004
Сообщений: 30
Пост №1
 
13.07.2004 13:48

Если кто сталкивался посоветуйте.<br><br>Бухгалтерский учет 4.5 релиз 7.70.459.<br><br>Учет веду с апреля, до этого был другой бухгалтер.<br><br>Проблема: начисляя налоги с з/п программа выдает за январь и фераль неправильные данные (соц. и травм., другие пока не проверял) - обсчитывая всех (кроме одного) по два раза, т.е оклад 3000, а она считает 6000.<br><br>Причем начиная с марта ошибок нет.<br><br> В "Сотрудниках" рылся, историю смотрел, "начисление з/п" и "закрытие месяца" перепроводил, ставки налогов проверил. В ручную проводок по з/п нет. ГДЕ ИСКАТЬ??<br><br>Буду рад ответу.<br><br>telos@go.ru

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №2
 
14.07.2004 04:01

В переходный период с одного релиза на другой программа создавала проводку по счету ДФЛ, так вот ее надо удалить за те периоды, за которые перепроводилось закрытие месяца

Rendom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2004
Сообщений: 30
Пост №3
 
14.07.2004 10:01

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!<br><br>И если можно еще два вопроса:<br><br>1. Где о подобных проводках можно прочитать, руководство вроде все изучил, или это должны сообщать те кто делает обновление?<br><br>2. А как сделать, чтобы в форме ФСС попадали правильные платежи, идет почему то программа вставляет платежи со смещением на месяц (пример полугодие: ставит п/п 15.03, 16.04, 17.05 и нет 05.06)?

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №4
 
14.07.2004 10:28

1. Это должны знать те кто обновлял.<br><br>2. А это в 1С самом всегда проблемы с этим отчетом, т.к. сроки его сдачи жесткие и 1С делает его впопыхах

Павликов Александр (1С, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 02.08.1999
Сообщений: 86
Пост №5
 
16.07.2004 10:28

В соответствии со статьей 243 НК уплата сумм авансовых платежей по единому налогу производится ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется авансовый платеж по налогу. <br><br><br><br> В приказе МНС № БГ-3-05/211 от 24.04.03 "О внесении изменений и дополнений в приказ МНС России от 28.03.2002 N БГ-3-05/153" в п.2.3 говорится, что в что в строках 010 - 014 отражаются суммы<br><br>" уплаченные не позднее установленного законодательством для уплаты авансовых платежей по страховым взносам на<br><br>обязательное пенсионное страхование числа месяца, следующего за отчетным периодом, за который представляется расчет по авансовым платежам", т.е. должны указываться суммы уплаченные до 15 числа.<br><br><br><br> Аналогично для отчета Авансы по ЕСН - см. п. 2.5 изменений и дополнений в приказ МНС №БГ-3-05/49 утв. приказом МНС №БГ-3-05/134.<br><br><br><br> Таким образом, при составлении отчета в строке 011 листа 06 Авансов в ПФР и на листе 07 Авансов по ЕСН показываются суммы, уплаченные с 16 по 15 число

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №6
 
20.07.2004 06:27

Это понятно. Только в примере Rendom платежи смещены на месяц назад.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация