Бух 1.6, Корректировка стоимости списания ОС

Новая тема
Возникла такая проблема. В течение месяца принимались ОС. Сначала они "собирались" документами "Передача оборудования в монтаж" (Дт 08.03 - Кт 07), потом принимались к учету(Дт 01.01 - Кт 08.03). После проведения документа "Закрытие месяца" по некоторым их них вылезло отрицательное сальдо по дебету 08.03.
В "Закрытии месяца" формируются проводки вида:
Дт 08.03 ОС1   Кт 07 Номенклатура1   -100.00
Дт 08.03 ОС2   Кт 07 Номенклатура1    100.00

И еще несколько таких пар проводок по другим ОС с одинаковой номенклатурой по 07 счету. Метод списания установлен "по средней". Подскажите, почему закрытие месяца делает такие корректировки и как от них избавиться?
Неужели никто не сталкивался с этим??
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход